更改票面的數(shù)量就是了哈
我是購買方,買了醫(yī)療器械,現(xiàn)在有多的需要退貨,對方已開專用發(fā)票,已經(jīng)過了兩年,現(xiàn)在要購買方做發(fā)票沖紅申請,怎么操作
沒有發(fā)生退貨的情況下,銷售方發(fā)票開錯了,購買方已經(jīng)認證抵扣后開紅字信息表給對方,對方當月開了紅字發(fā)票,次月才重新開具正確的發(fā)票給購買方,購買方在申報的時候需要把紅字信息表對應的稅金部分轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出部分分錄怎么做呢?
跨月的專票,購買方未抵扣,現(xiàn)在退了原發(fā)票的部分貨,需要銷售方開具紅字信息,銷售方開的紅字信息是包括原發(fā)票的全部貨,還是只開退回部分的貨?
想問下,之前開給購買方的發(fā)票已被抵扣認證,現(xiàn)在退回了部分貨物,購買方也開了紅字信息表,我方開具的紅字發(fā)票需要蓋章寄給購買方嗎?
去年購買一批材料,已經(jīng)收到貨和發(fā)票抵扣了,現(xiàn)在這批貨發(fā)現(xiàn)有殘次品,我們需要退一部分貨,讓對方退錢,對方說直接轉(zhuǎn)我們私賬,可以這樣操作嗎?
申報主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設稅嗎?
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做
留存收益,其他綜合收益,這二者分別包括什么?用于什么情況?中級實務方向
老師你好,就是留底的進項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設稅嗎?
老師,我們公司是LED公司,我們找外邊做的照明模擬的費用計入什么科目,600元
老師,高速公路紙質(zhì)專用發(fā)票可以抵扣進項嗎?
您好,我們有一筆24年的收入,當時客戶沒要求開發(fā)票,現(xiàn)在又要我們開發(fā)票給他們,但是那比收入我們申報了無票收入了,現(xiàn)在還可以開發(fā)票嗎?還是說開了發(fā)票后面報稅沖抵?
我們購買方填的信息表可以修改的?
是開票時修改票面的數(shù)量
那就是我們購買方填紅字申請表還是原金額的,銷售方開紅字時候是可以修改的?
嗯嗯,修改數(shù)量開出來就是了