借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
一張發(fā)票上部分設(shè)備退貨,購方發(fā)票未認(rèn)證,但已入賬退不了,購方開具紅字信息表勾選的是未抵扣,這種情況銷方同樣依購方紅字信息表開紅字發(fā)票給購方?購方后續(xù)怎么認(rèn)證發(fā)票
購買方申請紅字信息表選擇未抵扣,紅沖部分金額,審核通過后原來整張藍(lán)字發(fā)票紅沖了,購買方無法認(rèn)證抵扣,未紅沖部分也不能抵扣了,銷售方按紅字信息表開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,購買方 如何處理 才能使原來的 發(fā)票重新抵扣呢
老師,我想問下購買方退回貨,總金額是170多萬,發(fā)票對方已抵扣,然后購買方需要開具紅字信息表給銷售方,在開具紅字信息表時需要分開填嗎,因為我方的發(fā)票額度是十萬
老師,我想問下購買方退回貨,總金額是170多萬,當(dāng)時發(fā)票張數(shù)總共是16份,發(fā)票已抵扣,然后購買方需要開具紅字信息表給銷售方,在開具紅字信息表時是需要分開開嗎,就是對應(yīng)的發(fā)票開對應(yīng)的紅字信息表上的金額
沒有發(fā)生退貨的情況下,銷售方發(fā)票開錯了,購買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣后開紅字信息表給對方,對方當(dāng)月開了紅字發(fā)票,次月才重新開具正確的發(fā)票給購買方,購買方在申報的時候需要把紅字信息表對應(yīng)的稅金部分轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出部分分錄怎么做呢?
收到社保局生育津貼款,產(chǎn)假期間工資正常發(fā)的,如何做賬
企業(yè)招用重點群體人員抵減的增值稅以及附加稅怎么做賬?
針對這張狀態(tài)顯示正常,但是顯示有風(fēng)險的發(fā)票,稅務(wù)局那邊要反饋,這樣的話我圖2該怎么選?發(fā)票的進項我記在待抵扣,其他正常記,這樣有沒有問題?
轉(zhuǎn)租房子的收入,需要做成本嗎?
老師,我們2022年賬套調(diào)整數(shù)據(jù)過,稅務(wù)老師說2022年利潤表跟申報表數(shù)據(jù)沒有對上,可以我對了一下,是正確的!還是說第四季度利潤表也要更改?
飯店是一般納稅人,但是客人大部分都是個人只能開普票,我買菜對方可以給我開專票,這種情況我能抵扣增值稅嗎。飯店能不能給公司名頭的客人開專票
酒店的利潤率怎么計算
老師們好!請教一個問題,我有一個個體戶,現(xiàn)在想注銷,開了幾萬塊錢的票,還有100多萬的未開票,如果注銷怎么做才能做到不交稅或者少交稅?
老師出口的三方貿(mào)易合同怎么簽,需要注明什么,蓋誰的章。
個體經(jīng)營還是小規(guī)模納稅人,所得稅是走個人經(jīng)營所得稅還是小規(guī)模納稅人的小微企業(yè)?
瞎扯了吧,沒發(fā)生商品退回???
沒有退回也做庫存商品里面,對方再給你們開了正數(shù)發(fā)票,借庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)付賬款。 商品做完了這個之后沒有變化。
是購的固定資產(chǎn),這樣做分錄后不是賬上沒有固定資產(chǎn)了嘛,怎么提折舊呢?
借應(yīng)付賬款貸預(yù)付賬款應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 發(fā)票,到了之后借預(yù)付賬款應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款。