您好,這個 所得稅費用 用以前年度損益調(diào)整 替代,再來一個分錄 借:所得稅費用 貸;未分配利潤
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,匯算清繳補交企業(yè)所得稅,分錄這么做對嗎?借所得稅費用貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅/繳費借應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅貸銀行存款
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,匯算清繳補交所得稅分錄是借:未分配利潤,貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅,借-應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅,貸銀行存款么
2023年所得稅匯算清繳退稅,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,會計分錄:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅費用 貸:所得稅費用 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費— 應(yīng)交所得稅費用
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,上年度所得稅利潤做分錄: 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤 貸:所得稅費用 今年收到匯算清繳退稅: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:利潤分配一未分配利潤 這樣做對嗎?
【小企業(yè)會計準(zhǔn)則】年度匯算清繳后收到退稅,求分錄! 收到23年度退稅,會計分錄應(yīng)該怎么寫?兩種哪個對的? 1】沖銷上年度計提所得稅 借:所得稅費用(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 借:銀存 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 2】借:銀存 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤
資產(chǎn)賬面價值小于計稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報個人所得稅時發(fā)現(xiàn)有四家公司對我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個月的費用類發(fā)票做賬的時候是全部計入待認(rèn)證進項還是要一個個查是否抵扣計入進項稅額或者待認(rèn)證進項稅額?
請問老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費不一樣啊
老師,股東成立和個體戶工作室,給公司開咨詢服務(wù)發(fā)票來分流利潤,這個有可操作性嗎?會有什么稅風(fēng)險呢?
子公司注銷需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
24年3季度利潤表有錯誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報的瀏覽器跳出來這個什么意思呢?