你好,不是的,是用貸款利息。
老師想問一下,我們的財務(wù)費用有支出去的手續(xù)費1672.2元,也有存款放在銀行生成的利息-945.34元。那在匯算清繳的時候有一張A105000表納稅調(diào)整項目明細(xì)表中有一個利息支出。這個是說的我們做的手續(xù)費支出嗎?
老師,就是財務(wù)費用-手續(xù)費,或,財務(wù)費用-貸款利息 沒有發(fā)票的,調(diào)增,在 納稅調(diào)整項目明細(xì)表 哪 一列填
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的財務(wù)費用手續(xù)費,沒有發(fā)票的是需要全部調(diào)增吧,是填列在5000表的扣除類調(diào)整項目的第(十七)其他中嗎?
請問一下,匯算清繳中扣除類項目中的利息費用,是用貸款利息減去存款利息填列嗎,財務(wù)費用中的手續(xù)費沒有取得發(fā)票,要在哪里調(diào)整嗎
請問借款利息和承兌貼現(xiàn)手續(xù)費,網(wǎng)銀年費,網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬手續(xù)費都沒有發(fā)票,是不是匯算清繳調(diào)增?在匯算清繳表中填在哪個項目里?
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當(dāng)月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
如果是同銀行貸款30欄填寫賬載金額。
那就是不用減去存款利息,直接填實際支付的貸款利息
對的,是的,是這么做的。
那匯款手續(xù)費,還有賬戶管理費這些沒有取得發(fā)票,從哪里調(diào)整啊,其他嗎
也是在其他里面的。