借,應(yīng)付賬款 貸,銀行存款
購(gòu)買了一輛泵車,全款890000,先直接支付了468500,已經(jīng)拿到了發(fā)票,剩下的是銀行貸款,,我一開(kāi)始不知道是銀行貸款,剩下未付部分做的應(yīng)付賬款。現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做呢?
2020年1月份已經(jīng)沖紅了的發(fā)票,但是因?yàn)榭蛻粽f(shuō)不用補(bǔ)開(kāi)了。后來(lái)就沒(méi)有補(bǔ)開(kāi)。原來(lái)的發(fā)票被沖紅了客戶應(yīng)該不知道,以前應(yīng)該給過(guò)客戶了??钜郧耙彩者^(guò)了。所以沖紅后應(yīng)收賬款在貸方,應(yīng)交稅費(fèi)也是在貸方了?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師你好,去年11?購(gòu)入一批裝潢用材料,入庫(kù)價(jià)格是12萬(wàn)元,發(fā)票也收了12萬(wàn),當(dāng)時(shí)付款付了9萬(wàn)元,今年8月才知道未付的3萬(wàn)是多入庫(kù),多開(kāi)了發(fā)票,所以導(dǎo)致應(yīng)付賬款還掛著3萬(wàn),這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整,我是做出納的做的內(nèi)賬,會(huì)計(jì)讓我寫(xiě)個(gè)領(lǐng)款憑證,把這個(gè)應(yīng)付賬款調(diào)整到我的名下 ,我這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
老師,其他應(yīng)付款怎么沖賬啊,以前在一個(gè)供貨商那里買的東西,那個(gè)供貨商把單子弄掉了,就導(dǎo)致這筆錢我們沒(méi)有付給他,之前的會(huì)計(jì)把這個(gè)掛在其他應(yīng)付款里面了,我該怎么沖掉啊 很久的事情了,又不知道那個(gè)供貨商是誰(shuí)
沖銷以前的應(yīng)付賬款該怎么做?就是前幾個(gè)月就付了錢的,并開(kāi)了發(fā)票,因?yàn)闀?huì)計(jì)未收到發(fā)票不知道,所以應(yīng)付款一直掛著,現(xiàn)在才知道已經(jīng)付過(guò)了,還怎么辦
老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺(tái)球俱樂(lè)部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開(kāi)對(duì)公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車普票,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
老師無(wú)票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫(xiě)摘要欄寫(xiě),比如采購(gòu)辦公用品,我可以寫(xiě)無(wú)票支出,報(bào)銷張三采購(gòu)辦公用品,就是盡量寫(xiě)詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無(wú)票支出寫(xiě)摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無(wú)票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒(méi)有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無(wú)票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請(qǐng)問(wèn)一下我們公司4月社保有增員一個(gè)人,那我4月份是不是也要給她報(bào)個(gè)稅?
老師,別的部門要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號(hào)的?
那到月底我的銀行存款余額就對(duì)不上了啊
因?yàn)閷?shí)際現(xiàn)在是不用付的,早以前就付了
只能這樣的哦嗯嗯
那我要如何調(diào)整銀行存款的余額
對(duì)沖一下就可以了哦
該如何對(duì)沖
減掉多的金額就可以