(一)開票方開具全電發(fā)票后,受票方未做用途確認及入賬確認的,開票方在電子發(fā)票服務(wù)平臺填開《紅字發(fā)票信息確認單》后全額開具紅字全電發(fā)票,無需受票方確認。 操作流程如下: 1.功能菜單依次選擇【開票業(yè)務(wù)】-【紅字發(fā)票開具】;在搜索欄輸入【紅字發(fā)票開具】,可快速查找【紅字發(fā)票開具】。 或者可通過選擇【稅務(wù)數(shù)字賬戶】-【紅字信息確認單】進入紅字開具模塊。 2.納稅人在主頁面-常用功能模塊點擊“紅字發(fā)票確認信息錄入”,進入新增紅字發(fā)票確認信息界面。 3.錄入查詢條件,點擊【查詢】按鈕。 4.在頁面點擊“選擇”,將選中的藍字發(fā)票信息自動帶入到頁面。 5.點擊【提交】按鈕,提示《確認單》提交成功。 (二)受票方已進行用途確認或入賬確認的。 1.受票方使用電子發(fā)票服務(wù)平臺,開票方或受票方均可在電子發(fā)票服務(wù)平臺填開并上傳《紅字發(fā)票信息確認單》,經(jīng)對方在電子發(fā)票服務(wù)平臺確認后,開票方才可全額或部分開具紅字全電發(fā)票。確認操作如下: (1)納稅人登錄后需在主頁面(紅字發(fā)票開具初始化頁面)點擊“紅字發(fā)票確認信息處理”。 (2)錄入查詢條件,點擊【查詢】按鈕。 (3)點擊【查看】按鈕,進入頁面進行信息確認。 (4)點擊【確認】按鈕,提示確認成功。 2.受票方繼續(xù)使用增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺,由開票方在電子發(fā)票服務(wù)平臺填開并上傳《確認單》,經(jīng)受票方在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺確認后,開票方全額或部分開具紅字全電發(fā)票或紅字紙質(zhì)發(fā)票。 確認操作如下: (1)在菜單中依次選擇【發(fā)票管理】—【紅字申請確認】,進入如下界面。 (2)選擇“待確認”,根據(jù)發(fā)票信息輸入發(fā)票號碼和銷方識別號,點擊【查詢】。 (3)查詢結(jié)果顯示如下圖所示: (4)向右拖動滑動條,點擊【操作】。 (5)彈出窗口,如下圖所示: (6)在彈出窗口中查看紅字發(fā)票信息確認單的數(shù)據(jù)是否正確,向下滑動豎型條,進入界面。 (7)核對無誤后點擊【同意】按鈕。 二、開具紅字發(fā)票 1.當紅字確認單狀態(tài)是購銷雙方已確認狀態(tài)或者無需確認狀態(tài)時,開票方在主頁面(紅字發(fā)票開具初始化頁面)點擊“處理開票記錄”。 2.點擊【去開票】按鈕,進入紅字發(fā)票開具頁面。 3.點擊右上角按鈕,也可切換到票面模式。 4.【開具發(fā)票】按鈕,提示紅字發(fā)票開具成功。
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個問題是我今天7月2日開票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開過的增值稅專用發(fā)票,然后我就去稅務(wù)局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個這個重復(fù)發(fā)票過程中又出了 “匯總操作期間,得先申報才可將重復(fù)發(fā)票撤走”的提示, 然后我就找我們企業(yè)的會計讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報不交稅操作 , 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個問題:會計在申報過程又出現(xiàn) 【 您當前開票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息,但營改增納稅人類型是應(yīng)稅貨物勞務(wù),無法進行申報提示”】=【出現(xiàn)“應(yīng)稅服務(wù)”問題的原因我找出來了是“我將上個月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發(fā)票錯誤的開成了6%稅率問題】, 那我如何解決出現(xiàn)的這些問題啊,步驟是怎樣的啊,老師
你好,小規(guī)模納稅人,2022年11月份開了兩張專用發(fā)票,3%的稅率。加上兩張電子普通發(fā)票免稅的。然后本來是要作廢的,忘記作廢了?,F(xiàn)在2023年發(fā)現(xiàn)了,本來想沖紅。但是這家企業(yè)第一季度不開銷賬發(fā)票。如果沖紅報表是負數(shù)又不行。請問現(xiàn)在要怎么處理。去年專用發(fā)票是3%,今年是1%稅率也不一樣。
電動車國家實行一車一票我按要求一車開一張發(fā)票,但是開票也是咨詢的其他地方同行和看視頻,沒有專業(yè)人也不知道具體找誰指導(dǎo),目前有幾百個發(fā)票身份證號后面因為打印機沒有調(diào)試好,后面兩個數(shù)沒打印出來(電腦檔案上有出來),辦證大廳(剛開設(shè)的)說無法辦理,請問這個事情能幫忙看看怎么處理,幾百張票重開涉及稅票重新作廢在重新開,幫忙看看有沒有好的解決辦法,打擾了
你好,咨詢一下目前企業(yè)已更新為數(shù)電發(fā)票,如果作廢上月開出的紙質(zhì)專票怎么操作。
你好 咨詢您個問題 我開了電子普票A4紙打印出來后發(fā)現(xiàn)忘了填寫收款人 收款銀行賬號都填了 可以口頭告知嗎 還是有別的什么辦法? 發(fā)票上的內(nèi)容一旦打印出來,就不能更改。收款人是發(fā)票的重要內(nèi)容之一,如果沒有填寫,可能會影響到發(fā)票的有效性。 口頭告知并不能解決問題,因為發(fā)票是法定的財務(wù)憑證,需要完整、準確的信息。 如果你已經(jīng)開具了發(fā)票但發(fā)現(xiàn)信息有誤,正確的做法是作廢這張發(fā)票,然后重新開具一張新的發(fā)票,確保所有信息都填寫正確。 謝謝 那我開錯了4張電子普票 是不是要先沖紅 再開具正確的藍色發(fā)票
個體工商戶 租賃的房屋 用于經(jīng)營 需要交房產(chǎn)土地稅嗎
老師,制造業(yè)鋸片和貿(mào)易業(yè)鋸片的退稅率分別是多少呢
老師,退稅是我選銷售額當天,那我開票日期是報關(guān)單的日期,還是我開票當天的日期
簡易式申報未開票收入沒地方填
簡易式申報未開票收入填哪一欄
老師,我們公司有一筆借款35萬,是b公司的法人像我們單位借的,用途是B公司的投資款,但是我們公司法人和b公司法人是協(xié)議合伙的,工商稅務(wù)上的股權(quán)都是B公司法人的,現(xiàn)在這筆35萬的我要怎么做才合理呢
老師,我們主要是一般納稅人加工的是混凝土,加工費 20元/方 含13%的稅 我們這邊直接的人工水電場地成本在12元左右 如何知道我們的稅務(wù)成本要占多少錢一方
老師,藍球賽計分員1人1000元,需交個稅,是多少?
商貿(mào)公司因為發(fā)票充足,長期有待抵扣進項稅額,還有庫存在賬上,因此不需要交增值稅和所得稅,正常嗎?
老師留底抵欠增值稅和滯納金分錄怎么做
之前是紙質(zhì)票,可以按數(shù)電發(fā)票的流程沖紅嗎?
可以的,可以的,可以的。