你好,賬載金額是計提的是貸方發(fā)生額合計實(shí)際金額, 稅收金額是支付的借方發(fā)生額合計

A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》中,工資薪金支出是否應(yīng)該是,科目余額表中本年累計發(fā)生額借方數(shù)據(jù)?
制造業(yè),填年報,A105050薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中,第一行第一列工資薪金支出賬載金額是科余表中應(yīng)付職工薪酬本年累計貸方計提金額還是制造費(fèi)用+銷售+管理費(fèi)用中工資部分合計?
管理費(fèi)用-職工工資, 本年累計 105,927.50. 應(yīng)付職工薪酬 本年累計 借方110,527.50 貸方105,927.50。余額8,500 這樣匯算清繳時填A(yù)105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 一、工資薪金支出 賬載金額,實(shí)際發(fā)生額。稅收金額,納稅調(diào)整金額 這幾個應(yīng)如何填?
庫存沒有那么多,為什么欠供應(yīng)商的錢越來越多,老板說越做做虧
個體工商戶開發(fā)票超額了,需要全額交增值稅嗎?
老板說欠款越來越多怎么解釋,說越做月虧
我們公司外購一批預(yù)制菜,用來發(fā)放員工福利,有一個車間的員工是外包的,這部分外包福利我們不自己承擔(dān),發(fā)了之后從往來款扣除。這部分發(fā)給外包人員的福利我們需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,您好,我想向您咨詢一下,我要補(bǔ)申報三季度小規(guī)模納稅人的增值稅及附加,企業(yè)所得稅,在哪個功能里面?我沒有找到。請老師告訴我
老師,9810報關(guān)出口到海外倉,海外倉一件代發(fā)的報關(guān)單上貿(mào)易國要寫哪個國家?
老師 問一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應(yīng)收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應(yīng)收票據(jù) 這個科目呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開錯了,匯算清繳沒調(diào)增,現(xiàn)在給我們開正確的了,直接塞去年憑證里可以嗎
勞務(wù)派遣差額納稅,開具的發(fā)票的分錄可以寫一下嗎
老師,公司正在股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者權(quán)益降幅較大、銷售利潤率波動較大,期間費(fèi)用變動率較大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的數(shù)據(jù)做對比嗎?


這樣填對嗎?這個稅收金額是怎么來的?
稅收金額是匯算清繳之前發(fā)下去的
全都發(fā)了呀
那實(shí)際金額和稅收金額是一樣的。