同學(xué)您好,打開《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》申報(bào)表;在報(bào)表的減稅性質(zhì)代碼及名稱中,選擇減免條款“購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減”,并在減稅項(xiàng)目的本期發(fā)生額中輸入金額 ;
老師增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)怎么抵扣
老師,增值稅一般納稅人,增值稅減免申報(bào)明細(xì)表中,稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)的減免,和附表四第一行增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi)數(shù)據(jù)有什么關(guān)系嗎?
請(qǐng)教增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)在申報(bào)時(shí)怎樣抵扣,為什么附表四填完后主表不顯示抵扣呢
老師想問下增值稅納稅申報(bào)表附表中的稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)怎么填寫呀?
老師好,請(qǐng)問報(bào)增值稅的時(shí)候,附表四填增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)怎么填
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對(duì)我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個(gè)月的費(fèi)用類發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請(qǐng)問老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
老師,股東成立和個(gè)體戶工作室,給公司開咨詢服務(wù)發(fā)票來分流利潤,這個(gè)有可操作性嗎?會(huì)有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢?
子公司注銷需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
24年3季度利潤表有錯(cuò)誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報(bào)的瀏覽器跳出來這個(gè)什么意思呢?
老師那填寫的金額怎么計(jì)算呢?
同學(xué)您好,這個(gè)是全額填寫的
是每年交一次,然后全額填寫,每個(gè)月都可以抵扣嗎?
學(xué)員您好,是的,對(duì)的。什么時(shí)候抵都可以的
那為什么有的費(fèi)用是280元,有的費(fèi)用是450元呢?
同學(xué)您好您好,您的具體 情況 是什么,有截圖嗎?
沒有截圖呢
老師想問下,如果我們這個(gè)月是0申報(bào),那么這部分稅款減征額是不是可以不填寫?
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題
老師那問下,如果每個(gè)月有抵減,是不是每個(gè)月也要做抵減分錄呢?
同學(xué)您好, 是這樣的
老師,我們單位發(fā)生了一筆稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi),對(duì)方開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也可以勾選抵扣嗎?在填寫申報(bào)表的時(shí)候稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)填寫金額是加上進(jìn)項(xiàng)稅的合計(jì)金額嗎?
同學(xué)您好,可以勾選抵扣填寫金額是加上進(jìn)項(xiàng)稅的合計(jì)金額