?匯算清繳時(shí),企業(yè)需要填報(bào)《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》(A107012)、《免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》(A107010)等報(bào)表享受該項(xiàng)優(yōu)惠
匯算清繳,第三季度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除了,匯算清繳不加計(jì)扣除,要怎么填
老師研發(fā)支出匯算清繳應(yīng)該填在哪里里 是要填在研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除這個(gè)表嘛
老師,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除申報(bào)只在匯算清繳表里面申報(bào)么,季度預(yù)扣表里面怎么填寫
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除在匯算清繳填那個(gè)表?研發(fā)費(fèi)用的數(shù)據(jù)根據(jù)哪里看?是2022年12月科目余額表下的管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用嗎?
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除在匯算清繳里填那個(gè)表?
老師你好,請(qǐng)問一下,我們的工資前幾個(gè)月都沒有計(jì)提,是直接發(fā)放的,現(xiàn)在可以補(bǔ)充計(jì)提嗎?
老師,我們單位注冊(cè)資本1000W(兩個(gè)股東一人500W),股東實(shí)繳只有300W,但是我們會(huì)計(jì)給他做了實(shí)收資本1000W。現(xiàn)在股東股權(quán)變更時(shí)候遇到問題了,提供不出股東當(dāng)時(shí)的實(shí)繳憑證。那我們實(shí)收資本還能改回之前的300W嗎?這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問工商年報(bào)時(shí)從業(yè)人數(shù)包括退休后再任職人員嗎?
你好,老師,就是公司投標(biāo)設(shè)計(jì)還有打印。就是金額有點(diǎn)大,加起來三萬多了,這個(gè)費(fèi)用直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎,二級(jí)明細(xì)一般寫什么比較合適,而且,發(fā)票也只是普票。
老師,我公司最早注冊(cè)資本1000W, 是法人A100%認(rèn)繳,現(xiàn)在另外有個(gè)股東B以500W入股,兩個(gè)股東一人一半。后面股東B入股的時(shí)候沒有實(shí)繳500,只是認(rèn)繳。但是我們會(huì)計(jì)給他做了實(shí)繳500W。這個(gè)可以嗎
老師,請(qǐng)問分析產(chǎn)品的單位成本時(shí)行政部的管理費(fèi)用和銷售部門的銷售費(fèi)用是不是不能核算進(jìn)去?
老師,一般納稅人,采購(gòu)的商品供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種怎么做賬
中途建賬,建賬前客戶有一批存貨放在我公司,已經(jīng)付了款,后期取的時(shí)候我公司從別的廠里現(xiàn)拿貨,期初應(yīng)該怎么錄入
老師,500元以下用收據(jù)入庫,這個(gè)收據(jù)需要些什么內(nèi)容才能稅前扣除呢
單位參保證明在哪里打印,不是完稅證明
怎么還有等報(bào)表? 必填的是A107012嗎? A107010用填嗎?
同學(xué)你好 基本就是這兩個(gè)
還有就是之前做了研發(fā)費(fèi)用支出, 因?yàn)楣揪椭挥欣习逡粋€(gè)人,研發(fā)人員工資沒有做, 這種情況我能做匯算清繳的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
賬上做了有研發(fā)支出,匯算清繳沒有給做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,這個(gè)對(duì)我們有什么影響嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)沒事 看你們選擇哪個(gè)優(yōu)惠
不是填了加計(jì)扣除更好嗎? 她扣的更多。 還有如果申請(qǐng)高新是不是要看這個(gè)?
嗯 這個(gè)看你們自己選擇
怎么選擇? 有研發(fā)支出不是要做加計(jì)扣除嗎? 有加計(jì)扣除意味著抵扣的更多,企業(yè)所得稅交的少了 匯算清繳不做意味著沒有享受加計(jì)扣除 哪么申請(qǐng)高新研發(fā)費(fèi)用的數(shù)據(jù)看哪里的?
同學(xué)你好 對(duì)的 看你們自己選擇 是小微優(yōu)惠還是選擇加計(jì)扣除