你好,只要是生產(chǎn)辦公用的都可以抵扣的, 福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù)、娛樂服務(wù)、餐飲服務(wù)抵扣不了, 如果是免稅對應(yīng)的,或者是減一計稅對應(yīng)的,抵扣不了 非正常損失的,不允許抵扣。
老師,我有一張已計入20年成本的含稅15萬的發(fā)票,現(xiàn)在收到了,是一張專票,但是由于是用于免稅項目的,進(jìn)項稅不能抵扣,我在20年時已全額15萬入成本,那現(xiàn)在這個專票的進(jìn)項稅我怎么處理?
老師,請問20年的沒有抵扣的計算國內(nèi)旅客通行及橋閘通行費(fèi)進(jìn)項稅現(xiàn)在還能抵扣嗎,當(dāng)時是直接都做了管理費(fèi)用,現(xiàn)在可以在22年沖減管理費(fèi)用,確認(rèn)進(jìn)項,然后抵扣嗎
老師您好,我們?nèi)ツ暧幸黄诘倪M(jìn)項稅額賬面是1500,但申報的時候進(jìn)項填了1480,導(dǎo)致進(jìn)項稅額科目有余額20。是客運(yùn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票的進(jìn)項稅額,所以是自行統(tǒng)計,填寫填錯了。這余額20還能繼續(xù)今年用于抵扣嗎?如果想調(diào)整,不用于抵扣了,怎么調(diào)?
老師,4月的進(jìn)項稅額在5月系統(tǒng)抵扣勾選時,看到有的進(jìn)項票可以抵扣但是還沒拿到票,如果拿到發(fā)票是5月開具的,這個進(jìn)項稅額是還可以選擇抵扣4月的嗎,還是只能在5月及以后月份抵扣,4月不能抵?
老師,我在統(tǒng)計進(jìn)項的時候發(fā)現(xiàn)還有20年和22年額票該內(nèi)抵扣,這個怎么看還能不能用呢
企業(yè)員工給公司墊付代購的辦公用品,使用了優(yōu)惠卷,報銷時候是按照優(yōu)惠后的金額報銷?還是按照優(yōu)惠前的報銷?
9.5號做的新員工社保轉(zhuǎn)入,9.6號員工離職,能把他的社保轉(zhuǎn)入撤銷掉嗎?不交
老師,一臨時勞務(wù)工給我們做業(yè),知道做業(yè)總額,但現(xiàn)在還不能夠付款,現(xiàn)在他先預(yù)支部分款,請問可以給嗎?需要什么附件?寫什么單?借支單嗎
您好,建筑業(yè)差額征稅,在哪些情況下適用?
老師您好,我公司是提供技術(shù)服務(wù)的,合同總價10萬是優(yōu)惠后的總價格,但報價清單總價11萬,優(yōu)惠了1萬,合同約定開票付款分4次,那我開票時是不是要體現(xiàn)優(yōu)惠前的原價11/4=2.75開然并反應(yīng)每期折扣-0.25實(shí)際發(fā)票總價2.5這樣對嗎? 還是直接按實(shí)際價格10/4=2.5開票不反應(yīng)優(yōu)惠價格
路上,稅務(wù)師的財務(wù)與會計,在學(xué)習(xí)債務(wù)重組的時候,長期股權(quán)投資,在什么時候?qū)儆诮鹑谫Y產(chǎn),什么時候不屬于
生產(chǎn)型企業(yè)出口沒有退稅,那免抵的稅額需要交附加稅嗎
建筑行業(yè)的稅負(fù)率多少,所得稅
工程款30萬,其中14萬公戶轉(zhuǎn)公戶,當(dāng)時用著著急剩余16萬也沒通過公戶,分三次以個人微信轉(zhuǎn)給了對方個人微信,這種情況怎么過賬,發(fā)票都沒開呢
買的二手車做哪個會計科目
老師我在查驗平臺查出寫張票不一致,是不是就是不能用啊
讓你稅務(wù)局給你查一下的,或者是問一下12366。
一般查驗出來是正常的就可以用是吧老師
是的是的,是這么做的,是這么理解的。