你好,只要是生產(chǎn)辦公用的都可以抵扣的, 福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù)、娛樂服務(wù)、餐飲服務(wù)抵扣不了, 如果是免稅對(duì)應(yīng)的,或者是減一計(jì)稅對(duì)應(yīng)的,抵扣不了 非正常損失的,不允許抵扣。
老師,我有一張已計(jì)入20年成本的含稅15萬的發(fā)票,現(xiàn)在收到了,是一張專票,但是由于是用于免稅項(xiàng)目的,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,我在20年時(shí)已全額15萬入成本,那現(xiàn)在這個(gè)專票的進(jìn)項(xiàng)稅我怎么處理?
老師,請(qǐng)問20年的沒有抵扣的計(jì)算國(guó)內(nèi)旅客通行及橋閘通行費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在還能抵扣嗎,當(dāng)時(shí)是直接都做了管理費(fèi)用,現(xiàn)在可以在22年沖減管理費(fèi)用,確認(rèn)進(jìn)項(xiàng),然后抵扣嗎
老師您好,我們?nèi)ツ暧幸黄诘倪M(jìn)項(xiàng)稅額賬面是1500,但申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)填了1480,導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額科目有余額20。是客運(yùn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,所以是自行統(tǒng)計(jì),填寫填錯(cuò)了。這余額20還能繼續(xù)今年用于抵扣嗎?如果想調(diào)整,不用于抵扣了,怎么調(diào)?
老師,4月的進(jìn)項(xiàng)稅額在5月系統(tǒng)抵扣勾選時(shí),看到有的進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣但是還沒拿到票,如果拿到發(fā)票是5月開具的,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是還可以選擇抵扣4月的嗎,還是只能在5月及以后月份抵扣,4月不能抵?
老師,我在統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)還有20年和22年額票該內(nèi)抵扣,這個(gè)怎么看還能不能用呢
填報(bào) 增值稅申報(bào)表主表 建筑服務(wù)-工程服務(wù) 應(yīng)稅貨物銷售和應(yīng)收勞務(wù)銷售 填哪一欄
老師早。訴訟時(shí)效屆滿,債務(wù)人獲得抗辯權(quán)是啥意思。
2025.4-6月個(gè)人代扣社保多計(jì)提共計(jì)494.72元,能在2025.7月紅沖多計(jì)提的494.172元?具體怎么做分錄?
填報(bào) 增值稅申報(bào)表主表 建筑服務(wù)-工程服務(wù) 應(yīng)稅貨物銷售和應(yīng)收勞務(wù)銷售 填哪一欄
營(yíng)業(yè)執(zhí)照第一個(gè)寫的租賃,但我們主要經(jīng)營(yíng)鋼結(jié)構(gòu)加工和安裝,想問一下把國(guó)標(biāo)行業(yè)改一下,改成哪個(gè)行業(yè)好,為了開票時(shí)的不必要麻煩
老師好,會(huì)計(jì)在2月的時(shí)候做了一筆其他業(yè)務(wù)收入,可是申報(bào)的時(shí)候沒申報(bào)這其他業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致報(bào)表和賬不一致如何處理呢?具體操作流程步驟謝謝
老師,車輛賣出的公司是一般納稅人
老師,購(gòu)買給職工用的防暑降溫的比如西瓜,雪糕,葡萄糖這些的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司注冊(cè)資本和資產(chǎn)負(fù)債表上實(shí)收資本一致,每年年報(bào)上有實(shí)繳資金,但是我在國(guó)家公示糸統(tǒng)里面沒有看見實(shí)繳明細(xì),在政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上(就是工商注冊(cè)那個(gè)網(wǎng))也沒有看見備案,請(qǐng)問這個(gè)實(shí)繳金額去哪里看是正確的?
我賣出去的貨,有一部分對(duì)方給退回來了,請(qǐng)問我是不是得開紅字發(fā)票?那我怎么開紅字發(fā)票?
老師我在查驗(yàn)平臺(tái)查出寫張票不一致,是不是就是不能用啊
讓你稅務(wù)局給你查一下的,或者是問一下12366。
一般查驗(yàn)出來是正常的就可以用是吧老師
是的是的,是這么做的,是這么理解的。