你好,只要是生產(chǎn)辦公用的都可以抵扣的, 福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù)、娛樂(lè)服務(wù)、餐飲服務(wù)抵扣不了, 如果是免稅對(duì)應(yīng)的,或者是減一計(jì)稅對(duì)應(yīng)的,抵扣不了 非正常損失的,不允許抵扣。
老師,我有一張已計(jì)入20年成本的含稅15萬(wàn)的發(fā)票,現(xiàn)在收到了,是一張專票,但是由于是用于免稅項(xiàng)目的,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,我在20年時(shí)已全額15萬(wàn)入成本,那現(xiàn)在這個(gè)專票的進(jìn)項(xiàng)稅我怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)20年的沒(méi)有抵扣的計(jì)算國(guó)內(nèi)旅客通行及橋閘通行費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在還能抵扣嗎,當(dāng)時(shí)是直接都做了管理費(fèi)用,現(xiàn)在可以在22年沖減管理費(fèi)用,確認(rèn)進(jìn)項(xiàng),然后抵扣嗎
老師您好,我們?nèi)ツ暧幸黄诘倪M(jìn)項(xiàng)稅額賬面是1500,但申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)填了1480,導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額科目有余額20。是客運(yùn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,所以是自行統(tǒng)計(jì),填寫填錯(cuò)了。這余額20還能繼續(xù)今年用于抵扣嗎?如果想調(diào)整,不用于抵扣了,怎么調(diào)?
老師,4月的進(jìn)項(xiàng)稅額在5月系統(tǒng)抵扣勾選時(shí),看到有的進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣但是還沒(méi)拿到票,如果拿到發(fā)票是5月開具的,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是還可以選擇抵扣4月的嗎,還是只能在5月及以后月份抵扣,4月不能抵?
老師,我在統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)還有20年和22年額票該內(nèi)抵扣,這個(gè)怎么看還能不能用呢
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請(qǐng)問(wèn)代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來(lái),從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問(wèn)公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒(méi)有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒(méi)有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
老師我在查驗(yàn)平臺(tái)查出寫張票不一致,是不是就是不能用啊
讓你稅務(wù)局給你查一下的,或者是問(wèn)一下12366。
一般查驗(yàn)出來(lái)是正常的就可以用是吧老師
是的是的,是這么做的,是這么理解的。