您好,同學(xué),就按照開票不含稅金額繳納印花稅呢
老師請問個人獨資企業(yè)個人經(jīng)營所得稅是核定征收的,部分成本沒有取得發(fā)票,只有收據(jù),但都如實入了賬,請問這個在那個位置什么時候做納稅調(diào)增嗎?因是不需要做匯算清繳的
老師,您好,我想問一下我們公司繳納印花稅的計稅依據(jù),一個是按所簽訂的購銷合同不含稅金額,二是按主營業(yè)務(wù)收入的金額,這兩者有的會有重復(fù),比如我本月簽訂的合同,也在本月完成銷售并確認(rèn)收入。這個合同金額和我的收入金額都會計算印花稅,這是不是就是重復(fù)了?
企業(yè)購入房屋繳納的契稅和印花稅(產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書)都應(yīng)計入固定資產(chǎn)的成本里嗎?網(wǎng)上查還有說印花稅要單獨計入管理費用,不清楚那個是正確的,幫我解答一下吧
老師,您好,請問我公司為一般納稅人,從某企業(yè)租入房屋又租給個人,如何繳納印花稅?和出租人簽訂了租賃合同(是否繳納印花稅?),又和承租人簽訂租賃合同(是否繳納印花稅),這樣兩邊都繳納印花稅是不是重復(fù)繳稅了?
餐飲、電影院,都是個人獨資企業(yè),認(rèn)定了印花稅,收入和成本都沒有合同,如何繳稅
24年末就是純粹少計提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時直接沖消未交增值稅可以嗎
24年末就是純粹增值稅少計提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時已繳納
24年末增值稅少計提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
老師您好!我們租的商鋪,雙方都是一般納稅人,租金里沒含稅票金額,對方說如果要開票加稅點5.5,我公司是小微企業(yè),請問我開專票合適還是匯算清繳納稅調(diào)增合適?
老師好 我們新成立了兩家公司 一家機(jī)械租賃公司 一家商貿(mào)公司 試用什么會計準(zhǔn)則
老師你好,請問房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅需要計提嗎
公司外發(fā)出去做的東西,我們只付加工費,不出材料。這種怎么記賬呢?
我們要建工廠,請別人來勘察巖土工程,對方給我們勘察完成以后我們又暫時不建了,對方開了發(fā)票出來,但是我們還沒付錢給對方,以后估計還會要求對方打折,那這樣的話不確定這個金額是不是先不要做賬,不要做在建工程,等確定金額的時候再來做呢?
老師好,年度財報什么時候報?電子稅務(wù)局里的我怎么沒看到年度財報的入口?只有企稅年報。是不是先報了財報年報再報企稅年報比較好?
老師您好,公司繳納的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,貸方銀行存款,借方寫什么科目?
成本票和收入票加起來繳納嗎
您好,同學(xué),是這樣子處理的