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進(jìn)項稅額加計扣除是要填附表二和附表4對嗎?因要改去年1-4月的數(shù)據(jù)396.78元,國稅說讓直接累計改在5月的申報表上,我是否應(yīng)在5月的附表2上第8 b欄上填1-4月396.78+ 5月134.38和附表4上?增值稅主表該怎么填

2023-05-23 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-23 16:06

你好;? 你們是屬于現(xiàn)代服務(wù)加計扣除是嗎; 才好判斷的??

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快賬用戶8047 追問 2023-05-23 16:20

公司是裝卸搬運服務(wù),應(yīng)該是屬于現(xiàn)代服務(wù)的

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齊紅老師 解答 2023-05-23 16:25

你好; 屬于的; 現(xiàn)代服務(wù)哈;? ?

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快賬用戶8047 追問 2023-05-23 16:26

表該怎么填?

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齊紅老師 解答 2023-05-23 16:31

你好;??附表四一般項目加計扣除本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面填寫,填寫的是當(dāng)月的進(jìn)項乘以10%

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快賬用戶8047 追問 2023-05-23 16:40

主表上進(jìn)項稅額要怎么填?我在表4填了1-5月累計額531.26,主表上沒帶數(shù)據(jù)過去

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齊紅老師 解答 2023-05-23 16:51

你好; 比如 (1)當(dāng)期按照規(guī)定可計提、調(diào)減、抵減的加計抵減額,在申報時填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(四)》 “二、加計抵減情況”相關(guān)欄次。 (2)以前稅款所屬期可計提但未計提的加計抵減額,可在確定適用加計抵減政策當(dāng)期一并計提,在申報時填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(四)》“二、加計抵減情況”第2列“本期發(fā)生額”中。 (3)納稅人發(fā)生了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,按規(guī)定調(diào)減加計抵減額后,形成的可抵減額負(fù)數(shù),應(yīng)填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(四)》 “二、加計抵減情況”第4列“本期可抵減額”中,通過表中公式運算,可抵減額負(fù)數(shù)計入當(dāng)期“期末余額”欄中。

你好; 比如
(1)當(dāng)期按照規(guī)定可計提、調(diào)減、抵減的加計抵減額,在申報時填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(四)》 “二、加計抵減情況”相關(guān)欄次。
(2)以前稅款所屬期可計提但未計提的加計抵減額,可在確定適用加計抵減政策當(dāng)期一并計提,在申報時填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(四)》“二、加計抵減情況”第2列“本期發(fā)生額”中。
(3)納稅人發(fā)生了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,按規(guī)定調(diào)減加計抵減額后,形成的可抵減額負(fù)數(shù),應(yīng)填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(四)》 “二、加計抵減情況”第4列“本期可抵減額”中,通過表中公式運算,可抵減額負(fù)數(shù)計入當(dāng)期“期末余額”欄中。
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你好;? 你們是屬于現(xiàn)代服務(wù)加計扣除是嗎; 才好判斷的??
2023-05-23
您好, 1.您需要正常在附二填報進(jìn)項稅,然后在主表里填在即征即退進(jìn)項稅里。 2.獲取后,更改到即征即退一列里。 3.這一行可以空著不填,我們公司一直沒填過。 4.需要申請辦理,先按13%繳納。
2020-09-09
申報 4 月份增值稅時,通常主要涉及主表、附表一、附表二、附表五和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》生產(chǎn)型企業(yè),主表第 7 欄填出口銷售額 672 萬;附表一第 16 欄填 672 萬;按公式計算出的不得抵扣進(jìn)項稅額填附表二第 18 欄;根據(jù)主表結(jié)果填附表五。外貿(mào)型企業(yè),主表正常填;附表一第 18 欄填 672 萬;附表二 26 欄填用于出口退稅且已勾選的進(jìn)項稅額;同時在《增值稅減免稅申報明細(xì)表》第 8 欄填 672 萬?!睹獾滞硕惿陥髤R總表》在后續(xù)出口免抵退稅申報時填報,非此次增值稅申報必填。
2025-05-13
你好,學(xué)員,這個就是稅務(wù)網(wǎng)站系統(tǒng)的問題,老師之前也出現(xiàn)這個問題,只能咨詢當(dāng)?shù)氐霓k稅人員,讓他們給你解決這個問題
2023-05-06
1.是的 2.是的 3.主表自動取數(shù)
2020-09-18
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