你好應收賬款里面的。
老師,我們之前給客戶代墊運費, 現(xiàn)在收到了,計入那個科目
給客戶墊付運費這塊費用,在應收賬款提現(xiàn)了,墊付當時記的是營業(yè)費用,需要沖減營業(yè)費用還是增加主營業(yè)務收入
老師請問我們公司已經(jīng)預收客戶的貨款,假設(shè)是10萬元,銀行已入賬:含稅不含運費的,然后貨已經(jīng)發(fā)給客戶了,借方登記應收賬款,貸方登記主營業(yè)務收入應交稅費,然后沖掉預收賬款,借預收賬款,貸應收賬款,發(fā)貨就沖銷掉預收款了,但是運費還沒跟物流結(jié)算,運費暫時是我公司支付,怎么把運費沖掉客戶的預收款如何入賬
我們的主營業(yè)務收入,應收賬款,給客戶代墊了運費,運費記哪個科目
老師你好!我們公司代客戶墊的運費,后期他會把運費和貨款一起給我們 如 借:應收賬款+運費 貸其他業(yè)務收入 單當時我們運費已經(jīng)從我們賬戶出去了,這個我怎么做
老師你好,個體戶賓館,之前都是核定征收,今年開始查帳征收,以前沒有做帳,現(xiàn)在從2025年1月1日開始做帳,金蝶軟件賬務初始余額能不能都填寫零
你好,老師,這個月支付了6個月租金18000。然后我就做了一個管理費用-租金18000,貸方,銀行存款。但是,好像不太對。這個是不是要攤銷,那攤銷到每個月分錄后面怎么做
公司買的空調(diào)除了入固定資產(chǎn)還能入什么費用?
你好老師,我們公司注冊資本1000萬,股東是居民企業(yè),24年未分配利潤115萬,現(xiàn)在匯算清繳完,可彌補虧損23萬,現(xiàn)在要進行分紅,24年的可以分配多少金額?
老師,我們工程做不好的圖紙,外發(fā)給外面人做,付人家1850元,怎么做賬
老師,供應商2024年開具的軟件開發(fā)的發(fā)票,今年才收到,應該怎么入賬
19年做了一個月的會計代理記賬,后面發(fā)現(xiàn)自己懷孕了就辭職了,由于時間太短沒學到什么東西,然后五年沒上班了,去年重新考初級會計證。這個月22號就是前天鼓起勇氣去去面試會計,可能由于面試時工作經(jīng)驗造假了寫了2018年到2020年兩年的會計代理記賬經(jīng)驗。所以面試通過了,叫我星期一去上班。現(xiàn)在我好焦慮怕露底,要不要去報道上班。如果去的話,我第一天會不會交接,怎么交接,我需要怎么做?
我們是一般納稅人稅局備案有(137號文件銷售蔬菜食用菌在流通環(huán)節(jié)免稅),本次購買竹蓀在類目里,上游開具1%增值稅普通發(fā)票,我們銷售時候能免稅嗎?
老師,供應商之前給的溢價,抵減在最近采購貨物的發(fā)票上了,本來近了三種貨,發(fā)票上只體現(xiàn)了兩種,入庫時按發(fā)票上的貨物入帳,沒體現(xiàn)在發(fā)票上的貨物按贈送入庫了,麻煩老師幫我看看入庫后明細帳的結(jié)存金額為什么越負越多,發(fā)出的單價是怎么計算的,這種情況按贈送入庫是否正確。
請問老師,2024年度已經(jīng)入成本,但匯算清繳前未取得發(fā)票,做了納稅調(diào)整,調(diào)整后也是虧損,如果在后期取得發(fā)票,應該怎么做賬
是給對方代墊的得收回來,
那我們先付出去的放哪個科目
借應收賬款,貸銀行放款,收回來做相反的。
那我這個跟客戶去收這個運費和主營業(yè)務收入的錢怎么去做分錄
借應收賬款, 貸主營業(yè)務收入、 應交稅費、 銀行
收到錢,借銀行存款,貸應收賬款。
一開始我們先把運費墊付了,后面要去收這個運費和主營業(yè)務收入的錢,分錄分開怎么去做,老師給寫個清楚的
借應收賬款貸銀行 借應收賬款貸主營業(yè)務收入、應交稅費。 應收賬款的二級科目都是對方企業(yè)的名字, 收到錢借銀行存款,貸應收賬款。