您好,運費發(fā)票是開給客戶的?
老師請問我們公司已經(jīng)預(yù)收客戶的貨款,假設(shè)是10萬元,銀行已入賬:含稅不含運費的,然后貨已經(jīng)發(fā)給客戶了,借方登記應(yīng)收賬款,貸方登記主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,然后沖掉預(yù)收賬款,借預(yù)收賬款,貸應(yīng)收賬款,發(fā)貨就沖銷掉預(yù)收款了,但是運費還沒跟物流結(jié)算,運費暫時是我公司支付,怎么把運費沖掉客戶的預(yù)收款如何入賬
老師,你好。我們外貿(mào)公司付給貨代海運和港雜費用,賬單是一起出,一筆支付,開票的時候是代理經(jīng)紀費,代理海運費。那我入賬憑證是 借 其他應(yīng)付款 海運費 銷售費用 運輸費 貸 銀行存款 后面付上賬單 這樣可以嗎?
老師是這樣的:我們讓車隊A幫我們?nèi)スさ剡\貨給客戶某某,運費是1000元;但是客戶某某需要轉(zhuǎn)回運費1200元給我司,相當于我們賺取了客戶某某的運費差價200元,由于車隊A的運費我們是月結(jié)的,我們在分錄的時候可以把收取客戶某某的運費1200元作為紅沖嗎?然后客戶某某的運費是跟他的貨款一起轉(zhuǎn)賬給我司直接在貨款里面抵扣的,我的分錄是這樣,麻煩老板看看對不對:借:營業(yè)費用-運費1000 貸:其他應(yīng)付款-A車隊1000;借:營業(yè)費用-運費-1200 借:應(yīng)收賬款1200
老師你好!我們公司代客戶墊的運費,后期他會把運費和貨款一起給我們 如 借:應(yīng)收賬款+運費 貸其他業(yè)務(wù)收入 單當時我們運費已經(jīng)從我們賬戶出去了,這個我怎么做
老師您好 我想問一下 前兩年收的一部分款比如是1萬 做的是預(yù)收賬款 然后這個月把全部的款收回來了比如是5萬 分錄怎么做呀
老師!年度匯算清繳的申報表和24年4季度的申報表不一致,有問題嗎?是否需要更正一致?(24年4季度季報的時候費用沒有完全做完)
比如賣瓷磚 賣衛(wèi)浴的這類個體店,能開沙子水泥的發(fā)票嗎?
老師好,工商年報時,提示受益人要進行相關(guān)信息備案。公司注冊資本不超過1000萬元人民幣的,可承諾免報,對嗎?
老師您好,就我們這有一個員工比如工資報個稅是在我們公司報的,但是工資是在另一個公司發(fā)的,這種有什么影響嗎
這個一點理解不了啥意思麻煩解釋下
老師 材料合同有2家比價: 甲方 合同金額:605450元,預(yù)付款 181635元,貨到付款付 423815元 乙方 合同金額:623850元,預(yù)付款 10萬元,年底付清付 523850元 老師哪個劃算一點喃
直接用于生產(chǎn)的材料可以計入制造費用嗎?還是要計入生產(chǎn)成本?
老師,資產(chǎn)負債表里的實收資本,現(xiàn)在只有總共花了的錢加上未付款的錢,能直接填進去嗎
請問老師,和伙企業(yè)合伙人有公司有個人,每個月也報個稅嗎?怎么報法人還是合伙人
開的,是不是我付出運費做管理費用,我們是小企業(yè)準則
不是,是計入成本科目
之前會計這樣做的
借:應(yīng)收賬款+運費 貸:主營業(yè)務(wù)收入+稅 借:主營業(yè)務(wù)成本+運費 貸:庫存商品+運費
是這樣嗎
運費發(fā)票是運輸公司開給誰?
我們就是貨拉拉,是普票
才30元,開給我們的
那您就做成本就行了,您的分錄可以
客戶比較近,就叫個貨拉拉送過去,一般都是30元左右
您好,ok,那就沒問題了
借:應(yīng)收賬款+運費 貸:主營業(yè)務(wù)收入+稅 借:主營業(yè)務(wù)成本+運費 貸:庫存商品+運費 那就按這個做嗎
是的,借:主營業(yè)務(wù)成本 運費 貸:銀行存款
好的。謝謝
客氣,非常榮幸能夠給您支持