不是你單位職工的,這一個人怎么扣?
老師,你好!就是關(guān)于公司代員工代付了水電費、社保、網(wǎng)絡(luò)費用的會計分錄如下: 拿到當(dāng)月工資 借制造費用--直接人工資 )(應(yīng)發(fā)工資總額)借:管理費用--管理人員工資(應(yīng)發(fā)工資總額) 貸:應(yīng)付職工薪酬 次月發(fā)放的時候: 借:應(yīng)付職工薪酬 (應(yīng)付工資總額) 貸:其他應(yīng)收款--電費- (工資表中扣除項電費總額) 貸:其他應(yīng)收款 -- 社保(工資 表扣除項 社保費總額)貸:其他應(yīng)收款-網(wǎng)絡(luò)費(工資表扣除項網(wǎng)絡(luò)費總額) 貸:現(xiàn)金/銀行存款 我這樣做會計分錄對嗎?盼復(fù)!謝謝!
老師您好,請問企業(yè)代替員工支付的水電費需要計提嗎?目前我們公司的做法是在計提房租水電的時候把應(yīng)收員工水電費的那部分計入到了借:其他應(yīng)收款—員工水電費,貸:其他應(yīng)付款—物業(yè)公司 ,然后在支付工資的時候借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款—員工水電費,請問這樣做分錄對嗎?
公司租的給員工住的宿舍 每個月會固定收房租費 支付物業(yè)費同時收到發(fā)票 借管理費用-房租 貸銀行存款 發(fā)放工資的時候扣除個人房租部分 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款-員工房租嗎 那這部分其他應(yīng)收款對沖的是哪一部分
老師,我想問一下,我們單位有一個員工現(xiàn)在暫時先不給他繳納公積金,但是單位在做工資表時,又給他扣除了公積金部分,實際繳納公積金的話,要等后期,先在工資表里扣除的公積金這部分,發(fā)工資時是不是要做,借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款-扣除為員工代扣代繳的個人部分 貸:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-個人暫扣的公積金,后期補繳
老師,你好,生產(chǎn)員工宿舍的水電費是由員工自己承擔(dān),然后公司代扣交給物業(yè),我是這樣做分錄的你看下行不行 計提的時候 借其他應(yīng)收款-代收水電費 貸 其他應(yīng)付款-物業(yè) 然后發(fā)工資的時候,就是應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款-代收水電費 然后付給物業(yè)水電費的時候 借其他應(yīng)付賬款-物業(yè) 貸銀行存款。
幫我比較下,用小規(guī)模公司開3點專票,我們給別人5點,單價是230,用一般規(guī)模開13點專票,給別人13點還有外加附加稅和其他小稅種,單價260,哪種劃算
做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費用,是a.公司代付的,比如工資和報銷有一部分單據(jù)被a拿去做成憑證了,b公司這邊我用復(fù)印下也做分錄寫上其他應(yīng)付款a嗎?因為還要報個稅
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關(guān)單申報填寫的FOB,費用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉費和操作費,請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計算收幾個點的掛靠費劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
這個是沖減另外一個單位的其他應(yīng)付款100
借其他應(yīng)付款,貸其他應(yīng)收款電費,做這個才對
安你最后的做法,其他應(yīng)收款宿舍用電100會增加。
但是您那樣做的話,我覺得這樣不就是對方單位多出100元電費嗎
你好。本來你們單位只需要支付1000電費 但是你替別人支付了100,他你得收回來不是。
是的呀老師
你之前欠了人家的錢,其他應(yīng)付款是不是在貸方?你這樣的話,最后一個分錄增加了其他應(yīng)付款 舉個例子,假設(shè)對方欠你900,那現(xiàn)在是不是欠你800?是不是在貸方減少100,再貸方減少100,那不就放到借方?
那這樣做的話,我這邊就不需要在做沖減他單位的費用了,
不需要 這個也不是費用
好的老師
不用客氣,工作愉快。