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老師,有幾個問題: 1.去年暫估成本24萬,在今年取得發(fā)票5萬,剩下的19萬要調增交稅嗎? 2.后面還有成本票要取得的,那我19萬的可以不調增嗎? 3.去年報表是虧損的,如果要調增交稅的話,我分錄怎么做? 4.報表按照去年12月的報表報,然后在年報里調增就可以了是嗎?

2023-05-23 10:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-23 10:06

第一個對的是的,第二個不可以,你收到了發(fā)票之后, 第二年在納稅調減。 第三個,實際業(yè)務的不需要做賬務處理,調增之后還是虧損的,也不需要做賬務處理 第四個在納稅調整明細表30里面調增。

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快賬用戶3784 追問 2023-05-23 10:12

老師, 1.調增之后我們要交稅的,分錄怎么做? 2.取得的發(fā)票我重新入賬了,怎么應該怎么處理,不影響今年的利潤?。?

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齊紅老師 解答 2023-05-23 10:13

借以前年度損益調整 貸應交稅費企業(yè)所得稅。

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齊紅老師 解答 2023-05-23 10:13

第二,應交稅費,企業(yè)所得稅,貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2023-05-23 10:14

借應交稅費、企業(yè)所得稅,貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2023-05-23 10:14

借應付賬款,貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸應付賬款。

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快賬用戶3784 追問 2023-05-23 10:20

借應付賬款,貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸應付賬款,這個金額是19萬嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-23 10:21

你好,這個是你重新取得的發(fā)票的金額。

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快賬用戶3784 追問 2023-05-23 10:23

哦,明白了,那我調增的金額不需要做賬務處理的對吧,只需要做他繳納企業(yè)所得稅的金額就可以了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-23 10:23

是是的,是這么做的。

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快賬用戶3784 追問 2023-05-23 10:26

對了,老師,那我暫估的24萬也要用負數紅沖掉吧

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齊紅老師 解答 2023-05-23 10:28

你好,發(fā)票到了我上面第一個已經紅沖了19萬,不是嗎?第一個借應付賬款貸以前年度損益調整,這個不就是紅沖的。

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快賬用戶3784 追問 2023-05-23 10:32

借應付賬款,貸以前年度損益調整您說的這個是19萬? 借以前年度損益調整貸應付賬款。這個是5萬?

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齊紅老師 解答 2023-05-23 10:33

同學,這兩個都是19萬。

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齊紅老師 解答 2023-05-23 10:33

你問的不就是到了19萬嗎?我只給你做19萬的,其他的沒管

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快賬用戶3784 追問 2023-05-23 10:35

到了5萬,剩下的19萬要調增

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齊紅老師 解答 2023-05-23 10:36

借應付賬款,貸以前年度損益調整發(fā)票到了多少,這里寫多少 借以前年度損益調整 貸應付賬款,這個也是發(fā)票到了寫多少。

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齊紅老師 解答 2023-05-23 10:37

簡單的說就是跨年了,紅沖之前的在做發(fā)票的,如果是當年的借應付賬款,借主營業(yè)務成本負數。

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快賬用戶3784 追問 2023-05-23 10:46

老師,您幫我看看,是不是這樣做? 1.紅沖去年暫估的成本: 借:主營業(yè)務成本 -24萬 貸:應付賬款 -24萬 2.取得5萬發(fā)票重新入賬 借:主營業(yè)務成本 5萬 應付賬款 5萬 借:應付賬款 5萬 貸:以前年度調整損益 5萬 借:以前年度調整損益 5萬 貸:應付賬款 5萬 3.調增后要交稅3千 借:以前年度損益調整 3千 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 3千 借:應交稅費-企業(yè)所得稅 3千 貸:銀行存款 3千

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齊紅老師 解答 2023-05-23 10:49

第一個,你是當年紅沖還是跨年?

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快賬用戶3784 追問 2023-05-23 10:51

24萬是22年12月暫估的,在今年5月紅沖

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齊紅老師 解答 2023-05-23 10:54

第一個分錄不對,你取得了5萬的發(fā)票,借應付賬款5萬,貸以前年度損益調整5萬,借以前年損益調整5萬,貸應付賬款5萬,這個理解嗎?第一個是紅沖,第二個是做發(fā)票。

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快賬用戶3784 追問 2023-05-23 11:02

您的意思是取得多少發(fā)票那我就做多少發(fā)票紅沖,分錄是借應付賬款5萬,貸以前年度損益調整5萬,借以前年損益調整5萬,貸應付賬款5萬 2.然后我在根據發(fā)票入賬,是這個意思嗎?那后面的對嗎? 老師,這是最后一次跟您對話了,您能根據我的情況,然后教我怎么處理嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-23 11:03

是是的,是這么做的。

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第一個對的是的,第二個不可以,你收到了發(fā)票之后, 第二年在納稅調減。 第三個,實際業(yè)務的不需要做賬務處理,調增之后還是虧損的,也不需要做賬務處理 第四個在納稅調整明細表30里面調增。
2023-05-23
對,沒錯的,就是你說的這么多就可以。
2024-05-29
你好,五月匯算清繳前實際發(fā)放的話是可以,如果不發(fā)放沖的話,還是要調整去年的利潤
2023-05-09
你好,您支付了就不要調,不用調整,要是沒有支付的就要調整。
2023-05-09
您好,這樣的話,是可以的,沒問題
2023-05-09
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