今年先紅沖暫估, 借:應付賬款-暫估-供應商 貸:應付賬款-結算-供應商
老師你好,請問去年暫估了的費用沒開出來發(fā)票只掛了賬,今年開出來了,可以把報銷單和發(fā)票直接放到去年的憑證后面嗎?今年付款的話后面附銀行回單或者收據(jù)可以嗎?
收到勞務費發(fā)票100萬,其中80萬是去年暫估的成本,20萬是今年的新增成本,這個分錄怎么做
請問,勞務公司,去年12月一個項目開票120萬,到賬了80萬,還剩20萬左右工資沒有付,當時做賬暫估了20萬,到現(xiàn)在一直沒有收到勞務款,可以先用工資表入成本把暫估沖銷了,后面撥款再去付款,可以嗎
去年暫估的勞務成本100萬,已經結轉成本了,今年收到發(fā)票120萬。我這個120萬的發(fā)票需要做賬嗎?直接做借,未分配利潤20.貸前年度損益調整20,
去年暫估成本100萬,今年收到發(fā)票80萬,還有20萬的發(fā)票沒有開出來,那現(xiàn)在這80萬的發(fā)票可以直接附到去年的憑證后面嗎?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
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那就把發(fā)票附在后邊就是?