你好1;? 你本月做暫估入庫(kù) ;然后做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本; 到時(shí) 收到發(fā)票 看是否有差異金額;在 考慮調(diào)整分錄的??
老師,建筑公司,本月開了100萬(wàn)發(fā)票,只有30萬(wàn)成本,其余成本需要下個(gè)月才能上來(lái),那我這確認(rèn)收入要100萬(wàn)都確認(rèn),還是確認(rèn)一部分
老師,建筑公司,暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本后,下月來(lái)發(fā)票后不是需要紅沖回去,那紅沖以后的當(dāng)月我沒(méi)有開具發(fā)票確認(rèn)收入,因?yàn)榘l(fā)票在上月已全部開具確認(rèn)了,那這個(gè)月我再怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
老師您好,當(dāng)月采購(gòu)的商品,當(dāng)月全部銷售了,因發(fā)票數(shù)量不夠,只開了一部分的發(fā)票,還有一部分需要下個(gè)月才能開,那么這個(gè)月怎么確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本???
#提問(wèn)#老師問(wèn)一下生產(chǎn)企業(yè)銷售的產(chǎn)品每月有一半多能開出發(fā)票,部分月底發(fā)貨等對(duì)方驗(yàn)收合格后才能開票但是開票日期就到下個(gè)月了,還有開票系統(tǒng)里當(dāng)月開的發(fā)票有一部分是上月發(fā)的貨,問(wèn)一下怎么樣確定當(dāng)月收入,安開票系統(tǒng)開的發(fā)票確認(rèn)收入還是按倉(cāng)庫(kù)當(dāng)月實(shí)際出庫(kù)單確認(rèn)收入?
老師好,請(qǐng)問(wèn)我2023年4月份開具了一張藍(lán)字發(fā)票,現(xiàn)在需要部分紅沖,查了一下需要購(gòu)買方把當(dāng)時(shí)開的藍(lán)字發(fā)票確認(rèn)入帳之后,我們銷售方才能部分紅沖,但是當(dāng)時(shí)4月份購(gòu)買方都沒(méi)有確認(rèn)入帳,那如果說(shuō)現(xiàn)在點(diǎn)確認(rèn)入帳會(huì)有什么影響嗎???
你好進(jìn)項(xiàng)稅額分?jǐn)偙硎窃谀睦锊?/p>
企業(yè)所得稅申報(bào)表中附報(bào)事項(xiàng)中已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付薪酬什么意思?填的數(shù)據(jù)都是自然人電子稅務(wù)局申報(bào)的數(shù)據(jù)嗎?
業(yè)財(cái)融合是什么意思?老師可以舉例說(shuō)明一下嗎?
老師您好,我已經(jīng)更正以前年度的財(cái)務(wù)報(bào)表,然后再填那個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào),但是一直顯示我有錯(cuò)誤。
老師,我們使用電商平臺(tái),平臺(tái)技術(shù)服務(wù)費(fèi)要算在我們收入里面嘛?還有商家營(yíng)銷收去的費(fèi)用也要算在我們收入里面嘛?
老師,出口確認(rèn)收入時(shí),確認(rèn)匯兌損益時(shí),賬上應(yīng)該用什么時(shí)間的匯率?月末賬上美元戶與銀行美元戶確認(rèn)損益時(shí)應(yīng)該用什么時(shí)間的匯率?
給工人發(fā)的過(guò)節(jié)費(fèi),怎么做分錄?
小規(guī)模納稅人能出口貨物嗎?
湖北境內(nèi)企業(yè)應(yīng)納稅所得額為50萬(wàn),按9月后新政策要交多少所得稅,按什么比例算的?
計(jì)算福利費(fèi)有沒(méi)有超額,這里的工資總額是看科目余額表應(yīng)付職工薪酬的借方累計(jì)數(shù)?
老師 那我未開票部分需要暫估收入嗎?
你好; 對(duì)的; 要走無(wú)票收入報(bào)稅的?
成本直接轉(zhuǎn)全部的成本,還是說(shuō)只結(jié)轉(zhuǎn)開票收入對(duì)應(yīng)的成本,未開票部分的成本可以預(yù)估嗎?
我采購(gòu)是取得發(fā)票了的,只是銷售只開了部分發(fā)票,但是貨全賣完了
你好;只結(jié)轉(zhuǎn)你銷售部分的成本哈; 別全部去結(jié)轉(zhuǎn)了哦? ?
老師怎么無(wú)票報(bào)稅???是要去稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)手工填寫嗎?我不可以下個(gè)月把票開了在交稅嗎?
你好; 和你正常開票是一樣的; 只是? 不開票而已;分錄是一樣的; 報(bào)稅在未開具發(fā)票欄次去報(bào); 對(duì)的? ??