你好,分開寫,因為是兩個業(yè)務活動的
銷售免稅商品分錄分2筆 1.借:應收賬款 貨:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 2.借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:營業(yè)外收入 這兩筆分錄是分開寫還是一起寫?
一張銷項發(fā)票上有個3%簡易計稅13%稅額一般計稅,這個月做賬做一起的收入話跟增值稅銷項稅對不起,分開做分錄嗎,簡易的也是借應收賬款代主營業(yè)務收入,應交稅費-增值稅就完了吧 做兩筆,一筆13%稅率借應收賬款代主營業(yè)務收入,應交增值稅銷項稅額,,,,,一筆3%稅率借應收賬款代主營業(yè)務收入,應交稅費-增值稅,是這樣不
小規(guī)模納稅人開發(fā)票免稅,那會計分錄如何寫,是直接借應收賬款,帶主營業(yè)務收入,還是借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費應交增值稅銷項稅,借應交稅費,應交增值稅銷項稅,貸營業(yè)外收入呢
老師我們是一般納稅人,購買時的分錄是: 借:庫存商品 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額外) 貸:應付賬款 二、銷售時的分錄是: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時做分錄: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 如果做內(nèi)賬的話有沒有簡單一點的分錄。不寫增值稅
老師小規(guī)模 進貨分錄 借 庫存商品 貸 銀行 借 主營成本 貸 庫存商品 銷售分錄 借 銀行 貸 主營收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 借 應交稅費應交增值稅銷項稅 貸 營業(yè)外收入這樣嗎
電商這個月有6萬收入,其他的收入掛的預收賬款,銷售費用大,成本先不預估,理好張賬按實際數(shù)量x單價結(jié)轉(zhuǎn)1成本呢?
工程施工這個科目余額在借方表示什么意思
請問老師如果成本發(fā)票多了,開出來的發(fā)票不入賬可以嗎?
這家是小規(guī)模納稅人,都是0申報,個稅也是0申報, 成立以來沒有業(yè)務。我登錄顯示25年5月 啥申報的也沒有,增值稅不是每個月都得申報嗎? 電子稅務局顯示沒有申報的提示 那就是不用申報了唄?
我買的校長課,老師說的一些表在哪兒獲???
老師你好,請問合作社成員承包非本農(nóng)村集體土地,也是符合合作社自產(chǎn)自銷的嗎
老師好!請教:一餐飲店 核算單菜成品的成本,比如:用輔料調(diào)料,一瓶醬油15元,核算做一個菜的用量是凈含量價格核算嗎還是帶包裝的價格核算?
請不會的就不要接問題,謝謝。從23年到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)有好多票開錯了,應該是要寫費用分割單的不能開發(fā)票,請問稅務和賬務怎么處理???
這個應發(fā)工資和小計有什么聯(lián)系?這里的五險一金是單位部分還是個人部分?還是個人+單位?
老師我們單位分公司轉(zhuǎn)來的教育經(jīng)費,沖減管理費用-其他費用,但是分公司轉(zhuǎn)過來的福利費,為什么是沖減應付職工薪酬-福利費,怎么不是管理費用-福利費呢
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寫第二筆分錄時,我需要附什么單?
你好,這個不用附件,就寫稅務減免,因為這個政策的,不用附件
結(jié)賬時實際只能收到95%其他的收不到,這個問題我該怎樣處理?
你好,把實際收不到的款,未來也不會受到的,轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出科目
老師:學堂有農(nóng)產(chǎn)品配送公司的實操看嗎??
你好,我給你截圖了一個平臺的真賬實操的,全部的,你看看
沒有適合我的,那個和我現(xiàn)在的公司這類似???
你好,你現(xiàn)在的話,就只有商貿(mào)公司了,農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖