同學(xué)你好 這個有發(fā)票嗎
#提問#,老師,我們2017年至2019年的房租一直未攤銷,我這個月做了分錄調(diào)整了,分錄是借:以前年度損益調(diào)整 貸:長期待攤費(fèi)用 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 ,但是出來的資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額減去年初余額與利潤表的本年累計額不相等,是我哪里做錯了嗎?這樣報表的邏輯關(guān)系不對,應(yīng)該怎么調(diào)整?
請問一下,我們土地租金一年一付,前兩年土地屬于閑置狀態(tài),這筆租金我應(yīng)該怎么做賬呢?我之前計入長期待攤費(fèi)用的,在22年底一次性調(diào)整了以前年度損益調(diào)整入了費(fèi)用,這個三年租金是要分二十年租期攤銷還是一次性攤銷?
在22年底調(diào)整了以前年度損益300多萬土地租金入費(fèi)用了,一次性攤銷了,這個彌補(bǔ)虧損空缺300多萬在22年所得稅匯算能加到當(dāng)年彌補(bǔ)虧損里面嗎?
老師,我在22年里一次性調(diào)整了19-21年租金長期待攤費(fèi)用,借入以前年度損益調(diào)整了,在做所得稅匯算清繳時,19-21的是不是需要從新更正申報阿?以前年度還涉及到什么表需要調(diào)嗎?
老師,請幫忙看下。這個匯算清繳需要調(diào)整嗎,有點(diǎn)暈。 計提(2020.4月補(bǔ)記) 借長攤 21900 (2019年底的租金) 貸其他應(yīng)付 21900 攤銷(2020.4) 借:利潤分配 未分配利潤21900 貸:長期待攤 21900 以下分錄是2022年1月又重復(fù)補(bǔ)記了一遍2019年底租金 借管理費(fèi)用 21900 貸長期待攤21900 23年發(fā)現(xiàn)了沖銷更正 借:利潤分配未分配- 21900 貸:長期待攤- 21900 匯算清繳之前沒有相應(yīng)調(diào)整 現(xiàn)在要需要調(diào)整嗎 看的有點(diǎn)暈了
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費(fèi)計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
有的。之前開的普票,后來改專票了
同學(xué)你好 那就直接按照發(fā)票金額來做
我之前放在長灘里面,因?yàn)闆]有建設(shè),就把三年的租金一次性攤費(fèi)用進(jìn)以前年度損益了,我的問題就是,這個攤銷這么做對嗎?還是需要分很多年進(jìn)行攤銷?在企業(yè)所得匯算的時候,一次性攤銷這筆費(fèi)用我怎么加到虧損里面呢?
按月攤銷了就可以
是18-21年的租金阿?分月?是按多少年分?我在22年底就需要處理
同學(xué)你好 從入賬的次月開始攤銷 你不是說補(bǔ)攤銷了嗎