同學(xué)你好,不是的,主要是看貨物還是運(yùn)費(fèi)等其他的,如果收到貨物未收到票 借庫存商品暫估入庫貸應(yīng)付賬款,如果是運(yùn)費(fèi)貸其他應(yīng)付款,和收沒收到發(fā)票沒關(guān)系的
老師,收到固定資產(chǎn)但未付款,是做應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?另外如果是固定資產(chǎn)還未發(fā)貨,付的最后一筆尾款,應(yīng)做什么分錄?如果是已經(jīng)發(fā)貨了,但沒有收到發(fā)票,款也付了,又是如何做分錄?
如何區(qū)分其他應(yīng)收和其他應(yīng)付,例如支付一筆款項(xiàng),貸銀行存款,借其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付,又比如收到一張發(fā)票,借費(fèi)用,貸其他應(yīng)收還是是其他應(yīng)付
買粽子,付款給對(duì)方,票沒到,直接計(jì)入預(yù)付賬款嗎?如果先收到票,款未付,計(jì)入應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
實(shí)務(wù)中,如果未收到發(fā)票未支付,是貸:應(yīng)付賬款。 如果收到發(fā)票,則是貸:其他應(yīng)付款。 對(duì)嗎老師?
老師你好,采購原材料,已經(jīng)付款,但發(fā)票后到,這個(gè)需要入賬的時(shí)候 是借:應(yīng)付賬款,貸銀行存款。 然后收到發(fā)票,借原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款對(duì)吧。如果是先采購,未付款,先收到貨了,這個(gè)是借:原材料 。貸應(yīng)付賬款 暫估嗎
老師,請(qǐng)問總公司投資建造這個(gè)加油站,取得發(fā)票入賬,怎么入賬
老師您好!應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí)溢價(jià)金額計(jì)入應(yīng)付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因?yàn)椤皯?yīng)付債券-利息調(diào)整”是個(gè)負(fù)債類科目,計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?為什么負(fù)債會(huì)增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點(diǎn),多謝老師!
老師好,請(qǐng)問手續(xù)費(fèi)是否只能抵扣5%
請(qǐng)問購進(jìn)的,用途發(fā)生改變的用于免稅項(xiàng)目的農(nóng)產(chǎn)品不能抵扣增值稅,但是為什么農(nóng)產(chǎn)品又可以計(jì)算抵扣增值稅?
想激活25年的敲重點(diǎn),激活不了。提示激活碼重復(fù),解題密碼是24年的激活碼還沒過期。怎么解決?剛買的25年的中級(jí)敲重點(diǎn)
是不是所有憑證,都要做記賬憑證
從甲公司購入101號(hào)材料500千克單價(jià)70元增值稅專用發(fā)票列明材料價(jià)款3萬5000元增值稅稅額4550元價(jià)稅合計(jì)3萬955010元對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元取得增值稅普通發(fā)票款項(xiàng)用銀行存款支付材料未到
工資表上的計(jì)算的個(gè)人所得稅,與實(shí)際繳納的有差異怎么辦?
我已經(jīng)打出了4月發(fā)票,做賬是根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么,能說下具體的做賬到做成報(bào)表的具體流程么
老師銀行初始數(shù)據(jù)我錄到借方,然后科目余額表上的初始數(shù)據(jù)怎么跑到貸方了呢