您好,內(nèi)銷交增值稅50*13%=6.5,出口貨物免、抵、退稅額60*13%=7.8,要退稅的話進(jìn)項(xiàng)-6.5要大于7.8,進(jìn)項(xiàng)要大于 14.3
某自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅 人,出口貨物的征稅稅率為13%,退稅率為 10%,8月購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得的增值稅 專用發(fā)票注明的價(jià)款200萬(wàn)元,外購(gòu)貨物準(zhǔn) 予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額32萬(wàn)元,通過(guò)認(rèn)證。上 月末留抵稅款5萬(wàn)元,本月內(nèi)銷貨物不含稅 銷售額100萬(wàn)元,銷項(xiàng)稅額13萬(wàn)元,存入銀 行。本月出口貨物的銷售額折合人民幣200 萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的“免、抵、退” 稅額。
某出口企業(yè)為一般納稅人,2021年4月出口銷售額1000萬(wàn)元,內(nèi)銷銷售額為300萬(wàn)元(不含增值稅),為生產(chǎn)貨物購(gòu)進(jìn)材料取得專用發(fā)票,注明金額為1500萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額195萬(wàn)元(進(jìn)項(xiàng)稅額符合規(guī)定已勾選抵扣)已知該企業(yè)生產(chǎn)銷售的貨物適用增值稅稅率13%,出口退稅率為9%,計(jì)算該企業(yè)四月出口退稅應(yīng)退稅。
8.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年8月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額2000萬(wàn)元,出-|||-口自產(chǎn)貨物銷售額折合人民幣4000萬(wàn)元。為生產(chǎn)貨物購(gòu)進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票注明-|||-金額為3000萬(wàn)元、稅額為390萬(wàn)元,上期期末留抵稅額60萬(wàn)元。已知該企業(yè)出口貨物-|||-適用稅率為13%、退稅率為10%,當(dāng)月取得的增值稅專用發(fā)票已進(jìn)行用途確認(rèn)。該企業(yè)-|||-當(dāng)月出口貨物應(yīng)退增值稅()萬(wàn)元。
自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,出口貨物增值稅率13%,退稅率13%,內(nèi)銷不含增值稅50萬(wàn),出口銷售貨物收齊RMB60萬(wàn),怎么樣計(jì)算認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額?
自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,出口貨物增值稅率13%,退稅率13%,內(nèi)銷不含增值稅90萬(wàn),出口銷售貨物收齊RMB60萬(wàn)。 抵稅90*13%=11.7=需認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)11.17 退稅60*13%=7.8=需認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)7.8萬(wàn) 如果稅負(fù)是3%,我要怎樣認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-20000成本是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-10000貸庫(kù)存商品-10000,這樣對(duì)嗎
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
老師,你好,我公司是兩個(gè)人合股的,需要把其中一個(gè)持股5%的換成第三個(gè)人,賬上未分配利潤(rùn)是正數(shù),稅務(wù)局需要交完稅才能去行政服務(wù)大廳變更,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上都怎樣操作呢
你好 老師 我們有一個(gè)八萬(wàn)的機(jī)組維修合同 先預(yù)付了四萬(wàn) 做的借預(yù)付賬款 貸銀行存款 后面付了尾款收到發(fā)票 借 制造費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款 銀行存款這樣對(duì)嗎
老師,我們接的一家?guī)な菑?5年1月份開(kāi)始做的,一月份支付了去年11-12月份的餐補(bǔ),我在一月份的時(shí)候計(jì)提上了餐補(bǔ),借:未分配利潤(rùn)貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),然后這會(huì)匯算清繳后有6.17的退稅,專管員打電話說(shuō)要么退稅,要么重新更正申報(bào)。但是退稅肯定會(huì)推送疑點(diǎn),這個(gè)我要咋弄
您好,利潤(rùn)表上管理費(fèi)用第一季度是是14.7萬(wàn)元,第二季度變成—1177元,這是怎么回事,怎么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),哪里出問(wèn)題了呢?
老師,專項(xiàng)附加扣除填不了是什么情況
老師,所有電池銷售都要交消費(fèi)稅嗎?
開(kāi)票員4月多開(kāi)一張收購(gòu)發(fā)票114289.6元,4月如何做賬?
企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,沒(méi)有調(diào)增調(diào)減這張表格還需要填報(bào)嗎?
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