您好,(11.7-X-7.8)/90=3%計(jì)算X是需要認(rèn)證的稅金,
某自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人。出口貨物的征稅稅率為13%。出口退稅率為9%。2019年8月,有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:購(gòu)進(jìn)原材料一批。取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款200萬(wàn)元。外購(gòu)貨物準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅26萬(wàn)元通過(guò)認(rèn)證。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格為100萬(wàn)元。上一期期末留抵稅款6萬(wàn)元。本月內(nèi)銷(xiāo)貨物不含稅銷(xiāo)售額180萬(wàn),出口銷(xiāo)售貨物銷(xiāo)售額折合人民幣200萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的“免、抵、退”稅額;若本期內(nèi)銷(xiāo)貨物不含稅銷(xiāo)售額為90萬(wàn),計(jì)算當(dāng)期的“免、抵、退”稅額。
某自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅 人,出口貨物的征稅稅率為13%,退稅率為 10%,8月購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得的增值稅 專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款200萬(wàn)元,外購(gòu)貨物準(zhǔn) 予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額32萬(wàn)元,通過(guò)認(rèn)證。上 月末留抵稅款5萬(wàn)元,本月內(nèi)銷(xiāo)貨物不含稅 銷(xiāo)售額100萬(wàn)元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額13萬(wàn)元,存入銀 行。本月出口貨物的銷(xiāo)售額折合人民幣200 萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的“免、抵、退” 稅額。
某出口企業(yè)為一般納稅人,2021年4月出口銷(xiāo)售額1000萬(wàn)元,內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)售額為300萬(wàn)元(不含增值稅),為生產(chǎn)貨物購(gòu)進(jìn)材料取得專(zhuān)用發(fā)票,注明金額為1500萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額195萬(wàn)元(進(jìn)項(xiàng)稅額符合規(guī)定已勾選抵扣)已知該企業(yè)生產(chǎn)銷(xiāo)售的貨物適用增值稅稅率13%,出口退稅率為9%,計(jì)算該企業(yè)四月出口退稅應(yīng)退稅。
8.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年8月內(nèi)銷(xiāo)貨物取得不含稅銷(xiāo)售額2000萬(wàn)元,出-|||-口自產(chǎn)貨物銷(xiāo)售額折合人民幣4000萬(wàn)元。為生產(chǎn)貨物購(gòu)進(jìn)材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明-|||-金額為3000萬(wàn)元、稅額為390萬(wàn)元,上期期末留抵稅額60萬(wàn)元。已知該企業(yè)出口貨物-|||-適用稅率為13%、退稅率為10%,當(dāng)月取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票已進(jìn)行用途確認(rèn)。該企業(yè)-|||-當(dāng)月出口貨物應(yīng)退增值稅()萬(wàn)元。
自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,出口貨物增值稅率13%,退稅率13%,內(nèi)銷(xiāo)不含增值稅50萬(wàn),出口銷(xiāo)售貨物收齊RMB60萬(wàn),怎么樣計(jì)算認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額?
對(duì)方為個(gè)人,為我單位提供培訓(xùn)勞務(wù),我單位為其支付勞務(wù)費(fèi),并代扣代繳個(gè)稅。對(duì)方個(gè)人開(kāi)的電子發(fā)票顯示選的是非學(xué)歷教育服務(wù),是否可行?
個(gè)體商戶(hù)公賬上的錢(qián)可以直接轉(zhuǎn)給個(gè)人不呢
懂孝彬老師問(wèn)一下,還有一個(gè)這種情況,我們老板說(shuō)的讓我調(diào)一下庫(kù)存,那個(gè)庫(kù)存有一些苗木,說(shuō)的實(shí)際沒(méi)有了,這個(gè)苗木數(shù)量和品種都沒(méi)有了。讓我在電腦庫(kù)存里刪除去掉,然后把這個(gè)數(shù)量和金額替換成其它苗子,別的苗木就是現(xiàn)有的苗木,就這種情況,我怎么操作呀?這不是意思張三給按到李四身上了嗎?那我怎么辦呀老師?
老師,電動(dòng)車(chē)和電池充電器這種是放一個(gè)科目還是分開(kāi)
老師你好!分紅申報(bào)流程。
老師,我想問(wèn)一下建筑公司開(kāi)發(fā)票的時(shí)候,項(xiàng)目異地;這種情況扣增值稅的時(shí)候,是從公戶(hù)扣款還是法人掃碼扣款呀
老師,出口申報(bào)表出現(xiàn)這種情況怎么處理啊,去年的忘記申報(bào)了想補(bǔ)報(bào),需要申報(bào)出口貨物收匯情況表,出口貨物收匯情況表在哪里申報(bào)呢
老師,子公司被母公司吸收合并,屬于特殊稅務(wù)處理的吸收合并,子公司注銷(xiāo)前有進(jìn)項(xiàng)稅留底,這部分進(jìn)項(xiàng)稅可以申請(qǐng)退稅嗎?
老師能給我做一個(gè)計(jì)提發(fā)放放社保的分錄嗎
資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤(rùn)可以從科目余額表取數(shù)嗎?什么公式?
(11.7*7.8)=91.884/90=1.02?算不到老師的數(shù)據(jù)呢
您好,我算有金額啊。11.7-7.8-90*0.03=1.2,是不是您那顯示我發(fā)的信息不對(duì)了啊,您看下圖片哈