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匯算清繳和財務(wù)報表年報。老師,匯算清繳還沒申報,本月做調(diào)整分錄,調(diào)整去年12月計提工資分錄 借 利潤分配—未分配利潤100 借管理費用—工資-100。假設(shè)去年賬上的管理費用合計2000。第一,第四季度的財務(wù)報表里已按照2000申報。既然做了跨年費用的調(diào)整,那么去年財務(wù)報表年報是不是按照2100申報,還是按照2000申報?第二匯算清繳的賬載金額是來自去年財務(wù)軟件里的累計數(shù),還是來自去年財務(wù)報表年報?公司是小企業(yè)會計準則

2023-05-20 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-20 16:23

同學你好,去年財務(wù)報表年報不是按照2100申報,還是按照2000申報。第二匯算清繳的賬載金額是來自去年財務(wù)軟件里的累計數(shù)。

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快賬用戶2519 追問 2023-05-20 16:39

老師,既然做了跨年費用的調(diào)整分錄,第一,今年的財務(wù)報表的期初數(shù)是不是按照2100的數(shù)據(jù)進行手動調(diào)整,并申報?第二,去年的財務(wù)報表年報按照2000的數(shù)據(jù)申報期末數(shù),而今年的財務(wù)報表的期初數(shù)按照2100申報,這樣差額在那邊,今年和去年的數(shù)據(jù),對不上,沒關(guān)系嘛?

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齊紅老師 解答 2023-05-20 16:46

同學你好,第一,今年的財務(wù)報表的期初數(shù)不是按照2100的數(shù)據(jù)進行手動調(diào)整,并申報。第二,去年的財務(wù)報表年報按照2000的數(shù)據(jù)申報期末數(shù),而今年的財務(wù)報表的期初數(shù)不是按照2100申報,還是按2000,沒有差額。

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快賬用戶2519 追問 2023-05-20 17:01

明白了,您的意思是,做為小企業(yè)會計準則,在本月調(diào)整跨年的費用(去年的),只影響了我本月財務(wù)報表的本期數(shù)據(jù),不用調(diào)整去年報表,也不用調(diào)整今年的期初數(shù)。對吧?

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齊紅老師 解答 2023-05-20 17:01

同學你好,對的,你理解正確。

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快賬用戶2519 追問 2023-05-20 17:23

老師,第一,那本月我做了調(diào)整12月工資100的分錄,本月的報表是系統(tǒng)出來是什么就按照什么申報,還是需要手動調(diào)整本期數(shù)?。康诙?,小企業(yè)會計準則是不是不用填寫期間費用表啊,因為我無法把這個表給打勾上;第三,去年的應(yīng)付職工薪酬-社保 60元方向做反,去年調(diào)整時又做反,導(dǎo)致累計數(shù)跟實際相差-120。匯算清繳里,社保的實際數(shù)我就按照實際社保數(shù)申報。然后在本月做一個調(diào)整去年方向的分錄,借 應(yīng)付職工薪酬-社保-120,貸應(yīng)付職工薪酬-社保-120,以便社保累計數(shù)正確,這個做法是正確的吧?

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齊紅老師 解答 2023-05-20 17:25

同學你好,第一,本月做了調(diào)整12月工資100的分錄,本月的報表是系統(tǒng)出來是什么就按照什么申報。第二,小企業(yè)會計準則是不用填寫期間費用表;第三,去年的應(yīng)付職工薪酬-社保 60元方向做反,去年調(diào)整時又做反,導(dǎo)致累計數(shù)跟實際相差-120。匯算清繳里,社保的實際數(shù)我就按照實際社保數(shù)申報。然后在本月做一個調(diào)整去年方向的分錄,借 應(yīng)付職工薪酬-社保-120,貸應(yīng)付職工薪酬-社保-120,以便社保累計數(shù)正確,這個做法是正確的。

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快賬用戶2519 追問 2023-05-20 18:02

老師,第一去年是籌建期,有非本公司員工,為我司業(yè)務(wù)出差并在我司報銷,這個是不用調(diào)整的哦?第二,前年成立后只發(fā)生費用,前年報表和年報和匯算清繳全部按照0處理的。去年才建賬,也就是去年賬套包含前年加去年的數(shù)據(jù),所以報表也是前年加去年的。隨后我匯算清繳時,賬載按照系統(tǒng)自動導(dǎo)出的填寫,實際也按照前年加去年的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)填寫。這樣對的吧?第三,既然如此,工商年報也統(tǒng)一成前年加去年數(shù)據(jù),您覺得這樣可行嘛?

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齊紅老師 解答 2023-05-20 18:05

同學你好,第一這個是不用調(diào)整的。第二這樣對的。第三,既然如此,工商年報也統(tǒng)一成前年加去年數(shù)據(jù),這樣可行。

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快賬用戶2519 追問 2023-05-20 18:29

老師,請問去年有一員工銀行卡有問題,導(dǎo)致發(fā)生退款,當時把該員工的退款和重新發(fā)工資的分錄,都通過應(yīng)付職工薪酬—工資 30 做了,導(dǎo)致去年到今年的應(yīng)付職工薪酬的累計數(shù)多了30?,F(xiàn)在想想,當時應(yīng)該是做其他應(yīng)收款的。請問,這個我是否在本月應(yīng)該做一個調(diào)整分錄,從應(yīng)付職工薪酬-工資轉(zhuǎn)出其他應(yīng)收款,一進一出一下?

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齊紅老師 解答 2023-05-20 18:47

同學你好,在本月應(yīng)該做一個調(diào)整分錄。

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快賬用戶2519 追問 2023-05-21 11:05

老師,第一,請問上面的30的調(diào)整分錄需要做一下嘛?第二,還有前面的這個非我司員工的差旅費,既然不用調(diào)整,那是否需要附上什么資料,以證明是為我司辦事才出差的,如果需要附上的話,是附在憑證后面嘛?還是不需要這些東西的啊?

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齊紅老師 解答 2023-05-21 12:04

同學你好,做分錄,借,應(yīng)付職工薪酬,-30,貸,應(yīng)付職工薪酬,-30。不需要付資料,或者在報銷單上寫個一兩句話的說明即可。

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您好,同學,請稍等下
2023-05-20
同學你好,去年財務(wù)報表年報不是按照2100申報,還是按照2000申報。第二匯算清繳的賬載金額是來自去年財務(wù)軟件里的累計數(shù)。
2023-05-20
你好1; 你調(diào)整了利潤分配科目;? 你有一個 100的差異金額 ;這個是對的; 我們系統(tǒng)調(diào)整了跨年損益; 也是會有差異金額的;? ??
2023-05-19
直接修改12月的財務(wù)報表,然后正常匯算
2025-03-19
您好 1、個人獨資企業(yè)給投資人申報了工資薪金,這個工資薪金計入管理費用,年度經(jīng)營所得匯算清繳把投資人工資調(diào)增,法人工資一年做了2萬,財務(wù)報表里管理費用3萬其中有投資人的2萬,匯算清繳調(diào)增2萬,23年財務(wù)報表里的利潤數(shù)對不起來來,不需要更正12月財務(wù)報表 只是匯算清繳的時候體現(xiàn)就好了 2、個人獨資企業(yè)年底有未分配利潤,這個不是必須要轉(zhuǎn)給投資人嗎讓未分配利潤為0
2024-01-13
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