納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額
小規(guī)模納稅人,22年開票495萬,做了25萬利潤,工資做了91萬,其他的成本票都是工人代開的,現(xiàn)在匯算清繳申報提示成本費用與收入存在較大差異,我自查沒有問題,我要是把管理費用做少40萬,系統(tǒng)就過了,這個我該怎么處理?
我是小規(guī)模 2022年收入60萬 成本80萬 虧損了 但是80萬里面有30萬是勞務(wù)費 這些費用個人沒有開回來發(fā)票 也就是說這30萬是無發(fā)票成本 現(xiàn)在匯算清繳 這些無成本發(fā)票怎么處理?
上年暫估了成本50萬,期中匯算清繳前拿到了20萬的發(fā)票怎么做賬,怎么申報匯算清繳? 您好,沖回20萬,再按發(fā)票入賬就,科目是一樣的,只是金額沖回是負(fù),發(fā)票的是正 匯繳時納稅調(diào)增30,因為無票的成本費用不能在稅前扣除,A105000g有 27欄,與取得收入無關(guān)的支出,賬載30,稅務(wù)0 請問老師,這個調(diào)增的30萬要不要做 借:分配利潤-未分配利潤,貸:主營業(yè)務(wù)成本,這筆分錄
上年暫估了成本50萬,期中匯算清繳前拿到了20萬的發(fā)票怎么做賬,怎么申報匯算清繳? 您好,沖回20萬,再按發(fā)票入賬就,科目是一樣的,只是金額沖回是負(fù),發(fā)票的是正 匯繳時納稅調(diào)增30,因為無票的成本費用不能在稅前扣除,A105000g有 27欄,與取得收入無關(guān)的支出,賬載30,稅務(wù)0 請問老師,這個調(diào)增的30萬要不要做 借:分配利潤-未分配利潤,貸:主營業(yè)務(wù)成本,這筆分錄
我們是建筑公司,有些掛靠的項目無法取得工程進(jìn)度表,這樣的話開出發(fā)票確認(rèn)收入時就不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本了,如果每個項目的利潤保持在8%左右計算結(jié)轉(zhuǎn)成本,比如這個月開票1000萬,利潤1000*8%=80萬,成本就用1000-80=920萬是這樣計算嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認(rèn)收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
這個帳載金額就是無票成本的金額么 但是這個30萬我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本了
這個30萬是虛增的嗎?如果不是虛增的,賬上還是正常做就行,只不過是調(diào)表不調(diào)賬。
從銀行支付工資的時候借 預(yù)付 貸銀行 結(jié)轉(zhuǎn)的時候是 借成本 貸預(yù)付 這個賬不用調(diào)的吧 只是調(diào)整下年報表 這樣的話 我還是虧損 那么我不用交稅吧
你好是 調(diào)增之后是虧損的不需要