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我是小規(guī)模 2022年收入60萬 成本80萬 虧損了 但是80萬里面有30萬是勞務(wù)費 這些費用個人沒有開回來發(fā)票 也就是說這30萬是無發(fā)票成本 現(xiàn)在匯算清繳 這些無成本發(fā)票怎么處理?

2023-05-20 08:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-20 08:43

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額

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快賬用戶9251 追問 2023-05-20 08:45

這個帳載金額就是無票成本的金額么 但是這個30萬我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本了

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齊紅老師 解答 2023-05-20 08:47

這個30萬是虛增的嗎?如果不是虛增的,賬上還是正常做就行,只不過是調(diào)表不調(diào)賬。

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快賬用戶9251 追問 2023-05-20 08:49

從銀行支付工資的時候借 預(yù)付 貸銀行 結(jié)轉(zhuǎn)的時候是 借成本 貸預(yù)付 這個賬不用調(diào)的吧 只是調(diào)整下年報表 這樣的話 我還是虧損 那么我不用交稅吧

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齊紅老師 解答 2023-05-20 08:50

你好是 調(diào)增之后是虧損的不需要

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納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額
2023-05-20
你好,開盤80萬,這個是什么意思?你的成本嗎?屬于二零年的成本嗎?
2021-12-14
您好,這個的話,等于說有一部分不是按照成本票開的是嗎
2025-08-04
你好,調(diào)增不需要做賬務(wù)處理。借,應(yīng)付賬款。貸,利潤分配,未分配利潤50萬。借,利潤分配,未分配利潤20萬。貸,銀行放款或者是應(yīng)付賬款20萬。
2024-03-22
納稅調(diào)增是稅務(wù)處理上的要求,用于計算應(yīng)納稅所得額,而會計分錄則是反映企業(yè)實際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的。 在您的情況下,已經(jīng)根據(jù)拿到的20萬發(fā)票進(jìn)行了相應(yīng)的沖回和入賬操作,這是正確的會計處理方法。至于匯繳時納稅調(diào)增的30萬,這是因為在稅務(wù)處理上,無票的成本費用不能在稅前扣除。 關(guān)于您提到的分錄“借:分配利潤-未分配利潤,貸:主營業(yè)務(wù)成本”,這個分錄是不需要的。原因如下: 納稅調(diào)增是稅務(wù)處理上的要求,不需要在會計賬簿中做分錄。會計賬簿反映的是企業(yè)的實際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),而稅務(wù)調(diào)整是對這些業(yè)務(wù)按照稅法規(guī)定進(jìn)行的調(diào)整。 如果做了這個分錄,會導(dǎo)致會計賬簿上的成本和利潤與實際情況不符,影響財務(wù)報表的準(zhǔn)確性。 因此,您不需要做這筆分錄。只需要在稅務(wù)報表中按照稅法規(guī)定進(jìn)行納稅調(diào)增即可。
2024-03-24
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