您好同學(xué): 理論上按收入減目標(biāo)利潤算成本(1000 - 80 = 920 萬)可行。 但實(shí)際有問題:一是成本估算不準(zhǔn),沒考慮項(xiàng)目各階段成本差異;二是有稅務(wù)風(fēng)險,易引稅務(wù)質(zhì)疑;三是影響財務(wù)報表真實(shí)性。建議完善成本核算制,獲取資料按實(shí)際核算,或用科學(xué)估算方法,依項(xiàng)目特點(diǎn)結(jié)合歷史數(shù)據(jù)估算成本
老師你好,我是建筑公司,由于前期都是墊資,完成一定的工作量才開票去甲方結(jié)賬,比如我有個項(xiàng)目1個億,當(dāng)期開1000萬的發(fā)票,我能用1000萬票據(jù)進(jìn)入當(dāng)期的成本嗎?到最后工程完工了或年底清算前再繳納所得稅,還是我每月的開票金額匹配對應(yīng)的成本入賬,這樣財務(wù)報表收入,成本,稅負(fù)達(dá)到一個平穩(wěn)狀況。到工程完工了再具體清算所得,謝謝!發(fā)票前期多是因?yàn)閴|資時已經(jīng)收取票據(jù)了。
老師你好,我們是建筑行業(yè),準(zhǔn)備用新收入準(zhǔn)則,然后我們領(lǐng)導(dǎo)叫我參照下圖中人家公司賬務(wù)處理進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。假如我公司a項(xiàng)目合同含稅收入是1000萬元,預(yù)算成本是700萬元,1月份開具給甲方含稅發(fā)票109萬元,完成產(chǎn)值200萬元,收到成本發(fā)票80萬,實(shí)際發(fā)生應(yīng)該有150萬左右,那么我開具發(fā)票賬務(wù)處理借:應(yīng)收帳款109萬 貸:合同結(jié)算~工程結(jié)算~價款結(jié)算100萬元 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額9萬元確認(rèn)產(chǎn)值借:合同結(jié)算~工程結(jié)算~收入結(jié)算 200萬元 貸:主營業(yè)務(wù)收入200萬元 收到成本發(fā)票借:合同履約成本~工程施工~人工/材料/間接費(fèi)用80萬元 上面這些賬務(wù)處理有問題嗎?根據(jù)上面兩圖的參照,我接下來的成本和收入要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,麻煩列示下會計科目和金額
老師你好,是這樣的,我們是一家建筑工程公司,1月份有個水電智能安裝的項(xiàng)目開了票,以前我們結(jié)轉(zhuǎn)成本都是按開票,看合同造價和完工進(jìn)度百分比確定成本,但是現(xiàn)在這個項(xiàng)目有分包出去的,而且合同有的還沒敲定,這個現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做呢,可以先按已經(jīng)支出的實(shí)際材料人工先結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?我們目前開票只開了三百萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本勞務(wù)分包這塊的也要記入進(jìn)去嗎?還是說可以暫時不計入,具體的會計分錄怎么做麻煩老師指導(dǎo)下
老師你好,是這樣的,我們是一家建筑工程公司,1月份有個水電智能安裝的項(xiàng)目開了票,以前我們結(jié)轉(zhuǎn)成本都是按開票,看合同造價和完工進(jìn)度百分比確定成本,但是現(xiàn)在這個項(xiàng)目有分包出去的,而且合同有的還沒敲定,這個現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做呢,可以先按已經(jīng)支出的實(shí)際材料人工先結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?我們目前開票只開了三百萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本勞務(wù)分包這塊的也要記入進(jìn)去嗎?還是說可以暫時不計入,具體的會計分錄怎么做麻煩老師指導(dǎo)
老師,建筑施工企業(yè),有多個項(xiàng)目,再一個季度里,收入是按開票確認(rèn)的,這個季度A項(xiàng)目開票開了80萬,成本只有10萬,但是B項(xiàng)目沒有確認(rèn)收入,有20萬成本,C項(xiàng)目也沒有收入,但又50萬成本,我能不能在季末把三個項(xiàng)目成本都結(jié)轉(zhuǎn)了,申報企業(yè)所得稅,但是按收入結(jié)轉(zhuǎn)A項(xiàng)目成本,利潤就大了,因?yàn)槭切⌒推髽I(yè)我能不能按票先結(jié)轉(zhuǎn)成本,后期結(jié)算開票再確認(rèn)收入,這種情況后期成本有一個季度會倒掛,這樣有沒有問題?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?