這個做預付款,以后開票再做費用
老師,一些預付賬款收不到發(fā)票,做成本或費用沖預付賬款,做分錄時摘要怎么寫呢?是直接寫沖預付賬款嗎
私卡預付的裝卸費怎么作分錄,有收據,是直接轉為成本嗎?還是要預付賬款
我想問下,付供應商的貨款,做分錄的時候為了方便查明細賬,都要先用預付賬款過渡嗎:借:預付賬款 貸銀行存款,然后 借:主營業(yè)成本/其他業(yè)務成本,貸:預付賬款嗎?不然直接計入成本,后面查賬不是都是通過摘要備注的來查嗎
老師同學我想請教一下:供應商應付賬款直接沖預付款,少的零頭怎么做賬?我的是預付貨款時:預付賬款 10.3萬貸:銀行存款10.3萬 入庫:沖預付款 借:庫存商品10.3萬 貸:預付賬款10.3萬,真正支付有折扣少了零頭的3000元的,我要根這做的憑證倒沖還是直接紅沖付的款改為: 借:預付賬款10.3萬 貸:銀行存款10萬 財務費用3萬?這樣可以嗎?還是直接沖主營業(yè)務成本好些?
預付的材料款收到發(fā)票了怎么做會計分錄?公司做裝修的,材料直接用于裝修了,還需要先做入庫的分錄嗎?還是怎么做?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
這個對方開不了票,有收據
那就直接做費用,只是不能稅前扣除
只作內賬
以后再付,已是直接作費用
那就在付款是做費用