一、預付材料款時的會計分錄 支付預付款時,會計分錄為: 借:預付賬款 貸:銀行存款 二、收到發(fā)票且材料直接用于裝修時的會計分錄 公司為一般納稅人: 借:主營業(yè)務成本(或工程施工等科目 ,根據公司具體核算科目) 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 公司為小規(guī)模納稅人: 借:主營業(yè)務成本(或工程施工等科目 ,根據公司具體核算科目) 貸:預付賬款 三、關于是否需要先做入庫分錄 如果材料直接用于裝修,沒有中間入庫環(huán)節(jié), 則不需要做入庫分錄。因為材料沒有進入庫存環(huán)節(jié),而是直接投入到裝修業(yè)務中,直接計入相關成本科目即可準確反映業(yè)務實質。但如果企業(yè)有入庫管理流程,即使材料很快用于裝修,也應先做入庫分錄: 入庫時(一般納稅人): 借:原材料 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 領用時: 借:主營業(yè)務成本(或工程施工等科目 ) 貸:原材料 入庫時(小規(guī)模納稅人): 借:原材料 貸:預付賬款 領用時: 借:主營業(yè)務成本(或工程施工等科目 ) 貸:原材料
我這張單據是購買鋼材來裝修車間的,款己付,材料也用完了.怎么做會計分錄?
老師,工程公司購買材料先付款后材料入庫,材料直接用于工程項目,月底拿來發(fā)票,先付款購買材料、領用材料、收到發(fā)票,這三個業(yè)務分別怎么做分錄
老師,國家給我們公司撥了裝修款幾百萬專款專用,收到款我是這樣入賬的: 借:銀行存款 200萬 貸:長期應付款—專項應付款—裝修款200萬 現(xiàn)在公司零星的采購了些裝修用的材料已付款有專票,還預付了部分款給裝修公司,這兩種情況怎么做會計分錄?
裝修公司材料不需要進貨,哪家裝修直接送到工地的這種。最后來結這個材料款要怎么做還有工人工資。用金碟軟件怎么做
老師你好,我公司購入包裝物材料,先付的款,后收到發(fā)票。1.先付款,我做的分錄是借預付賬款,貸銀行存款。2.收到發(fā)票做的分錄是借管理費用,貸預付賬款。請問這樣寫對不對?還是用周轉材料-包裝物替換掉預付賬款呢,應該怎么寫分錄???
老師,供貨合同還得蓋合同章嗎,我們個體工商戶沒有合同章,蓋法人個人章可以嗎
公司現(xiàn)在是小型微利企業(yè),但是今年3季度預計應納稅所得額超300萬,但是我們公司打算買車,買車匯算清繳填表一次性稅前扣除,第三季度預繳所得稅時,就正常預繳,不需要暫估成本費用什么的嗎
中級 機考的模擬系統(tǒng) 網址是多少怎么進去 怎么登錄
老師,后面那個手寫的是課上老師講的方法 這個答案看了看,沒有太看懂,能不能用這個做筆記?老師,課堂上的這個方式給我解答一下
500題有賣了嗎 怎么買呢
老師 我想問一下?lián)Q電腦的配件是屬于服務類嗎?
@郭老師,在線嗎,有問題
老師,銀行的客戶經理找我對賬,怎么對啊
老師,支付給工傷員工停工留薪期間的工資及住院補貼該怎么做分錄?
老手有財務分析報告PP模板嗎?
另外這個預付款項有一筆是2024年的,一筆是2025年的,發(fā)票的金額小于付款的金額,怎么做呢
按發(fā)票金額來做 差額先做往來
那就是直接借主營業(yè)務成本,貸預付賬款
同學你好 對的 是這樣
往來怎么做?
在預付賬款就可以