您好,那你就需要把之前的收入成本沖銷的了
記賬公司給我們暫估了21萬(wàn)的成本費(fèi)用,他做的會(huì)計(jì)分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 6月借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 今年沖回 借未分配利潤(rùn) 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤(rùn) 貸銀行 3月借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 6月 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本91166.03 請(qǐng)問(wèn)往后收到發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄
#提問(wèn)#老師好,在2021年12月暫估了一筆成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 60 貸:應(yīng)付賬款 -暫估 60 2022年1月收到30發(fā)票,那么應(yīng)該調(diào)整以前年度損益調(diào)整還是利潤(rùn)分配?具體分錄該怎么做
2022年做了一筆暫估成本分錄借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付帳款,但是沒(méi)有發(fā)票的,也沒(méi)有付款的,2023年做匯算清繳的時(shí)候調(diào)整,交所得稅,但是應(yīng)付帳款一直掛賬,改如何處理
我2022年12月暫估的分錄是這么做的, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本648596 貸:應(yīng)付賬款648596 .然后我2023年1月沖暫估的分錄是這么做的: 借:應(yīng)付賬款 648596 貸:以前年度損益調(diào)整648596 根據(jù)收到票: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本601250 貸:應(yīng)付賬款601250 老師這個(gè)分錄對(duì)嗎?怎么感覺(jué)不對(duì)呢,應(yīng)該怎么處理,比如我暫估了648596,但是收到票只收到601250,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
2022 年度代理記賬把 借:預(yù)付賬款 350 記成了借:應(yīng)收帳款 350,并且在 2022 年還做了分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 350 貸:應(yīng)收賬款 350 實(shí)際情況是這筆既不是收入也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,2023 年該怎么做分錄調(diào)賬呢?
老師,一個(gè)單位數(shù)電發(fā)票一直沒(méi)有開(kāi)過(guò), 現(xiàn)在看只有5000額度?,F(xiàn)在怎么提升額度
你好老師,資產(chǎn)負(fù)債率怎么算
考稅務(wù)師有語(yǔ)音總結(jié),怎么我沒(méi)有?
老師,我們的體檢費(fèi)用打給的保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司應(yīng)該開(kāi)什么類型的發(fā)票的,因?yàn)轶w檢中心給保險(xiǎn)公司發(fā)票了,保險(xiǎn)公司應(yīng)該給我們開(kāi)的啥明細(xì)的發(fā)票呢
老師 我們公司是零售行業(yè) 就是不小心開(kāi)錯(cuò)了幾張發(fā)票 馬上紅沖,然后再開(kāi)正確的票,這個(gè)開(kāi)錯(cuò)和紅沖的票 要做賬務(wù)處理嗎?
老師,我們公司房租沒(méi)有發(fā)票,攤銷的時(shí)候記哪個(gè)科目
借:營(yíng)業(yè)收入 1600 貸:營(yíng)業(yè)成本 1600(1分)借:營(yíng)業(yè)成本 240 貸:存貨[(1600-1000)×(1-60%)]240(1分)借:少數(shù)股東權(quán)益 48 貸:少數(shù)股東損益(240×20%)48(0.5分)借:存貨 80 貸:資產(chǎn)減值損失 80(1分)借:少數(shù)股東損益 16 貸:少數(shù)股東權(quán)益(80×20%)16,老師,可以解釋下這個(gè)分錄嗎?
老師你好,現(xiàn)在我就是想問(wèn)一下,我的生育津貼金額是27962.97,公司每個(gè)月給我發(fā)基本工資,2300,我實(shí)際到手1788,因?yàn)榭鄢宋覀€(gè)人承擔(dān)的社保,那我這個(gè)津貼公司還要補(bǔ)給我多少錢?我是剖腹產(chǎn)的。
你好 老師 文物勘探費(fèi) 的大類屬于什么?
老師外貿(mào)企業(yè)保稅區(qū)內(nèi)直接轉(zhuǎn)出口貿(mào)易留存哪些單證
分錄怎么做呢
你之前代理記賬的那些分錄,全部反著做一遍
沖完了等于 0,然后再做一筆預(yù)付賬款分錄嗎?
這樣做的 借應(yīng)收帳款350貸預(yù)付賬款350
然后借 應(yīng)收帳款350 貸以前年度損益調(diào)整350 借以前年度損益調(diào)整350 貸未分配350
因?yàn)榭缒炅?,所以用以前年度損益調(diào)整
我寫的這個(gè)分錄理解不