您好,那你就需要把之前的收入成本沖銷的了
記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用,他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄
2022年做了一筆暫估成本分錄借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付帳款,但是沒有發(fā)票的,也沒有付款的,2023年做匯算清繳的時候調(diào)整,交所得稅,但是應(yīng)付帳款一直掛賬,改如何處理
我2022年12月暫估的分錄是這么做的, 借:主營業(yè)務(wù)成本648596 貸:應(yīng)付賬款648596 .然后我2023年1月沖暫估的分錄是這么做的: 借:應(yīng)付賬款 648596 貸:以前年度損益調(diào)整648596 根據(jù)收到票: 借:主營業(yè)務(wù)成本601250 貸:應(yīng)付賬款601250 老師這個分錄對嗎?怎么感覺不對呢,應(yīng)該怎么處理,比如我暫估了648596,但是收到票只收到601250,這個應(yīng)該怎么處理呢?
2022 年度代理記賬把 借:預(yù)付賬款 350 記成了借:應(yīng)收帳款 350,并且在 2022 年還做了分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 350 貸:應(yīng)收賬款 350 實際情況是這筆既不是收入也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,2023 年該怎么做分錄調(diào)賬呢?
2022 年度代理記賬把預(yù)付賬款 350 記成了借:應(yīng)收帳款 350,并且在 2022 年還做了分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 350 貸:應(yīng)收賬款 350 實際情況是這筆既不是收入也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,2023 年稅務(wù)需要怎么調(diào)整呢?
審計項目中,成本就是為完成一個審計項目,實現(xiàn)審計目標(biāo)所耗費的費用之和,對嗎
老師,五月分辦理了留底底欠,增值稅申報表怎么申報
老師,注冊公司公司名稱帶省份的,注冊資本金有規(guī)定嗎?意思就是不能少于多少錢名稱才能到省份的?
老師我能請教一個問題哈,就是單位銷售出去貨物是實際的,沒進(jìn)項票。公司三個老板又是農(nóng)產(chǎn)品,采購是老板。他認(rèn)為沒進(jìn)項票是財務(wù)的風(fēng)險給他們沒關(guān)系。還有供應(yīng)商不會開發(fā)票讓我一家一家教他們。我們實際銷售的沒進(jìn)項票也可以開哈。我按實際的來嗎,可行嗎
老師,那結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的同時,能不結(jié)轉(zhuǎn)收入嗎?因為收入上個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了?
行車檢查費用,貸方是銀行存款,借房做什么好?
收到的專票比實際報銷的專票金額多 賬務(wù)上怎么處理
您好老師,我們以往月份都沒有做收匯結(jié)匯的差異分錄,現(xiàn)在要怎么調(diào)平呢
老師你好,請問這些高鐵票可以抵扣銷項稅額嗎?
老師好,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版固定資產(chǎn)怎樣增加
分錄怎么做呢
你之前代理記賬的那些分錄,全部反著做一遍
沖完了等于 0,然后再做一筆預(yù)付賬款分錄嗎?
這樣做的 借應(yīng)收帳款350貸預(yù)付賬款350
然后借 應(yīng)收帳款350 貸以前年度損益調(diào)整350 借以前年度損益調(diào)整350 貸未分配350
因為跨年了,所以用以前年度損益調(diào)整
我寫的這個分錄理解不