后期實際付款時,沖應付賬款
匯算時,已經做了調增,不用再處理了
2018年12月份我暫估了一個成本,次年匯算清繳已經納稅調增,當時有一筆分錄借:主營業(yè)務成本21000貸:應付帳款21000,現在公司要注銷,應付賬款21000如何處理呢?
2018年12月份我暫估了一個成本,次年匯算清繳已經納稅調增,當時有一筆分錄借:主營業(yè)務成本21000貸:應付帳款21000,現在公司要注銷,應付賬款21000如何處理呢?
老師,12月暫估成本,發(fā)票沒有,我這邊企業(yè)所得稅匯算清繳進行調整,但是我的賬務應該怎樣處理,是不是,我暫估掛科目,如果我當時借,主營業(yè)務成本,貸,應付賬款,現在2月做賬處理為,借,應付賬款暫估,貸,以前年度損益調整,對吧老師
老師,2022年暫估一筆,借 主營業(yè)務成本 貸 應付賬款-暫估 2023年匯算清繳的時候交稅調增,在2023年還需要賬務處理嗎
2022年多暫估的一筆成本,那時候沒錢繳納企業(yè)所得稅,現在2023年一月份怎么處理,發(fā)票肯定不來了,需要寫什么分錄?當時暫估的分錄是借主營業(yè)務成本,貸應付賬款暫估
以前年度錯把還銀行貸款利息,做成短期 借款需要做什么分錄調整?
電費分割單什么情況下用
老師好,外貿企業(yè)確認收入都需要什么資料?
老師您好,我們公司訂購原料合同付款都是我們公司,不過發(fā)貨是發(fā)給老板名下的另一家公司,這個怎么賬務處理呢
如果工資給某個員工算多了,且已經申報個稅,要怎么弄呢
請問第一季度季報是交了稅金,第二季度又虧損,那第二季度季報是直接0元稅金還是會顯示要退稅呢?
請問老師,一般納稅人公司,2024年采購配件金額1000元,稅130元,合計1130元,進銷存系統(tǒng)入庫時當時單價暫估用的含稅價,總賬借:低值易耗品1130,貸:暫估應付款1130.沒有去掉稅額。后來收到專票時沖暫估應付款1000元,現在賬面暫估應付款賬面有貸方余額130元?,F在25年怎么調賬?
你好老師我對財務報表看不明白,他們之間有啥關系我不明白我怎么才能知道他們之間的勾稽關系
個體戶繳納個稅按照什么比例啦?有沒有什么優(yōu)惠啦?
請問:注冊資金實繳1萬,錢一直在賬上沒花掉,資產負債表貨幣資也是1萬對吧
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沒有實際付款,應付帳款一直掛在哪里咋整
后期也不付款的話,沖減22年暫估分錄,或者轉營業(yè)外收入
匯算清繳的稅已經交過了,為啥后續(xù)還調整興業(yè)外收入,不是重復交稅了嗎,是不是直接更正2022年的帳本和報表比較好一點?
是的。直接更正2022年的帳本和報表,比較好