你好,這個是找對方索取發(fā)票才是的,而不是?自己去稅務局開發(fā)票。
老師,請教一下!公司合作人買了很多東西在公司報銷的,已經(jīng)入帳報銷,但現(xiàn)在由于一些特殊情況,與合作人終止合作,之前給他買的東西由第三家公司接管,相當于資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓,但第三方要求公司開發(fā)票,公司開的服務費發(fā)票,這第三方公司把這筆款打我們公司帳上,我們給他開了收入發(fā)票,您說這個資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的事怎么處理?領導的意思是想把這些花的錢費用再沖掉,能有什么辦法嗎?
老師,您好,我們公司是一般納稅人,和銷售方一個體戶發(fā)生了一筆合同金額25000的技術服務,現(xiàn)在這個個體戶不想找稅務局給我們代開發(fā)票,讓我們自己去開,那我們自己去找稅務局代開的話需要交多少錢呢,這個可以讓個體戶付
我們有一家商貿(mào)公司,然后對方,要我們在他那兒買東西,對方是一家建筑公司,這些東西,確實要從他那邊買,然后他就建筑公司開銷售發(fā)票,開這批材料的銷售發(fā)票給商貿(mào)公司。當然人家稅率肯定是按實際業(yè)務性質(zhì),不可能建筑公司開9%,肯定開的是10%。那么問題我我想問一下,我有疑問點的地方,就是說,他建筑公司按照就是事情的性質(zhì)來開13%的專票給我們商貿(mào)公司,我們采購這批設備也好貨也好。那么我稅務系統(tǒng)里面我們有什么風險點嗎?因為是建筑公司,按道理應該是商貿(mào)公司賣東西給建筑公司,但是他是建筑公司賣東西給我們其中的一家商貿(mào)公司,這個有什么風險點嗎?另外他處理的是沒有毛病的對嗎?人家按照業(yè)務的性質(zhì),確實按照,稅主從高,按照13%這個稅率來開給我們,因為是銷售。
老師 我們公司在網(wǎng)上買東西和個人那里買東西好幾家合計3500左右不能開發(fā)票,自己去稅務局開需要那些資料
老師,你好,我公司現(xiàn)在想招幾個技術 人員,可不可以由我公司的股東另外一家公司去招人簽合同,而我們公司來付工資,這樣的話,我們公司和我公司股東這家公司要簽什么協(xié)議?股東那家公司需要開發(fā)票給我公司嗎
老師,我們租賃業(yè)主酒店,但是業(yè)主房地產(chǎn)被封不能開發(fā)票,我們不能取得發(fā)票,可以據(jù)實扣除嗎
老師,我們公司是集團公司,公車在子公司,母公司的領導用了公車但是公車的過路費發(fā)票開的是子公司的名稱。這樣的情況下怎么進行處理最好呀?母公司領導差旅費開的發(fā)票是母公司的名字?,F(xiàn)在子公司的員工把過路費和差旅費都在母公司報銷。
你好,老師我們提供服務給對方開具了發(fā)票,比如開具了25萬,去我們一般戶銀行貼現(xiàn),到賬24萬,有2000元貼現(xiàn)費用,直接在銀行賬戶支付了,還有8000元對方就不支付了,但也不需要開紅字發(fā)票做銷售退回,這個會計分錄怎么寫合適呀,因為必須把應收賬款沖平,怎么做賬務處理合適呀
老師,請問25年初級考過了,電子版證書什么時候可以查到 昨天在中國人事考試網(wǎng)里沒有查到
老師,公司沒有一個人買社保,是否可以?
老師你好,我給客戶開了一張沒有任何備注的培訓費專用發(fā)票這發(fā)票有什么風險沒有,合同那些我們都有
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
其他應付款掛的都是老板的賬,可不可以把這1個款直接轉(zhuǎn)入實收資本?
投資方有其他子公司需要編制合并報表時,其與聯(lián)營企業(yè)或合營企業(yè)之間存在逆流交 易或是順流交易的,在投資方編制合并報表時,為什么需要對該項未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益業(yè)務進行 抵銷呢?甲持有乙20%股份達到重大影響,甲出將80的存貨出售價100給乙,個報、合報如何處理?反之逆流交易呢?不太理解其中原理,請老師幫忙解答一下
老師,想問一下,有教做帳的老師嗎?管看看做帳對不對
對方不給開票
你好,那就只能做無票支出處理了?
無票支出有金額限制沒有,是不是匯算清繳的時候不作為費用就可以了
你好,沒有限制,匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理就是了?
好的 老師這樣稅務來查有問題沒有
你好,納稅調(diào)增了,查也沒有問題的?
老師 納稅調(diào)增是不是就要按照25%來交稅
你好,可能導致需要補稅。 也可能不需要納稅的(比如本來虧損,調(diào)增之后還是虧損。)
好的 謝謝老師
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。