借銀行存款 負(fù)數(shù) 貸預(yù)收賬款 負(fù)數(shù)
老師你好,公司19年預(yù)付一筆展位費(fèi)用。當(dāng)時(shí)分錄:借預(yù)付賬款 貸銀行存款 到今年5月份還未收取發(fā)票,就把該費(fèi)用轉(zhuǎn)入損益,分錄為 借銷售費(fèi)用 ,貸預(yù)付賬款。8月份的時(shí)候該發(fā)票回來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,分錄怎么寫?
你好,老師 發(fā)貨403塊 發(fā)貨時(shí) 借:應(yīng)收賬款-牧原 134243.33 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 118799.41 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 15443.92 收到貨款 借:銀行存款 134243.33 貸:應(yīng)收賬款 134243.33 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 57428.03 貸: 庫(kù)存商品 57428.03 這是之前發(fā)貨403塊做的分錄,現(xiàn)在由于之前搞錯(cuò)了,現(xiàn)在退36024元給客戶,9月17日已退還,我要怎么做分錄呢?
老師,一般納稅人2021年3月份購(gòu)買貨物91000元,當(dāng)時(shí)做的分錄是:借:預(yù)付賬款。 貸:銀行存款4月份收到發(fā)票沒做任何分錄,11月份認(rèn)證抵扣了這張發(fā)票分錄要怎么做分錄
老師麻煩問(wèn)一下21年12月支付一筆貨款,沒收到發(fā)票,當(dāng)時(shí)做賬借預(yù)付賬款貸銀行,現(xiàn)在收到發(fā)票了,我應(yīng)該怎么調(diào)整分錄和年報(bào),當(dāng)時(shí)交一下企業(yè)所得稅現(xiàn)在我想在年報(bào)中退回稅款。
老師,我們公司11月預(yù)收客戶貨款100元,其中20元是要退回給客戶的,分錄是:借銀行存款20元,貸預(yù)收賬款80元,其他應(yīng)付款20元,12月出貨的時(shí)候貨款是80元,運(yùn)費(fèi)5元,在那20元沖減,那么分錄該怎么寫?
老師,如果一個(gè)臨時(shí)工開出的發(fā)票是5000,填的付款申請(qǐng)是2000,還有3000是經(jīng)理私付的。怎么做一張私付的原始憑證
老師,簽了勞務(wù)合同,但是以工資薪金的方式申報(bào)個(gè)稅,是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師好,一般納稅人開咨詢費(fèi)發(fā)票稅率是多少呢?小規(guī)模稅率是多少呢?
老師 科目余額表中預(yù)收賬款有借方,貸方是怎么看的如最后期末余額數(shù)是怎么得到, 是不是預(yù)收期初貸方+本年累計(jì)數(shù)貸方-本年累計(jì)借方? 可是我這樣算為什么≠期末余額。
我們是旅游行業(yè),經(jīng)常墊付款,之前的會(huì)計(jì)把墊付款都掛預(yù)付賬款對(duì)嗎?都是打給個(gè)人的,是不是掛其他應(yīng)收款才對(duì)吧!
會(huì)計(jì)帳戶,會(huì)計(jì)科目,經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)之間的異同?
#提問(wèn):老師:在上海楊浦區(qū)注冊(cè)公司,公司地址在虹橋區(qū),開戶銀行在楊浦區(qū),這樣可以嗎?
老師,個(gè)人代開的建筑服務(wù)-勞務(wù)費(fèi)需要代扣代繳個(gè)稅嗎
老師,戰(zhàn)略中的產(chǎn)業(yè),行業(yè),企業(yè)是怎么區(qū)分,有什么關(guān)系?
老師我單位給業(yè)務(wù)員配了三輛電動(dòng)車,每輛車3600,這10800我是不是可以借銷售費(fèi)用,貸銀行存款,還需要入到固定資產(chǎn)里,每月折舊嗎,謝謝老師
那可以作相反分錄嗎?還是不行啊
可以呀,一樣的意思?