你好,11月份的時(shí)候 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款
老師你好,我想請(qǐng)教下,5月份銀行支付一筆貨款11000元,6月份取得專(zhuān)票,往后月份才抵扣稅,這情況的分錄:5月份做的分錄:借:應(yīng)付賬款11000元 ,貸:銀行存款11000元, 6月份收到發(fā)票分錄:原材料9734.51元 貸:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅1265.49元,貸:應(yīng)付賬款11000元 往后月份抵扣時(shí)分錄是怎樣做,謝謝!
老師,我采購(gòu)了一批貨物,支付了貨款 ,沒(méi)有收到發(fā)票,我做的分錄, 借:庫(kù)存商品。貸,應(yīng)付賬款, 借應(yīng)付賬,貸銀行貸款 這是1月份的賬,我現(xiàn)在在2月份收到采購(gòu)的發(fā)票,怎么學(xué)分錄啊
我是小規(guī)模 3月份預(yù)付貨款10000 5月份支付剩余貨款4952并入庫(kù) 7月份收到發(fā)票 三月份分錄是借預(yù)付10000貸銀行 5月份收到貨物并付款的分錄是借庫(kù)存-暫估 貸銀行4952 預(yù)付10000 7月份收到發(fā)票時(shí)紅字分錄 借庫(kù)存-暫估 貸銀行4952 預(yù)付10000 沖了5月份的暫估 接下來(lái)怎么做收到發(fā)票的分錄
老師,去年2020年5月份購(gòu)買(mǎi)了設(shè)備,當(dāng)時(shí)做的分錄,是借:庫(kù)存上品 貸:銀行存款,2021年1月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,一直沒(méi)有做賬,但是已經(jīng)認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在要怎么補(bǔ)做分錄
老師,一般納稅人2021年3月份購(gòu)買(mǎi)貨物91000元,當(dāng)時(shí)做的分錄是:借:預(yù)付賬款。 貸:銀行存款4月份收到發(fā)票沒(méi)做任何分錄,11月份認(rèn)證抵扣了這張發(fā)票分錄要怎么做分錄
老師,平臺(tái)的收入,我可以按扣除傭金實(shí)際到賬的金額確認(rèn)收入嗎
老師,一般納稅人收到一張專(zhuān)票:廣告發(fā)布費(fèi),可以認(rèn)證抵扣嗎?廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
勞務(wù)報(bào)酬不能取得對(duì)方的發(fā)票該如何處理
(1-1%)^4–1計(jì)算方法步驟
公司和主播簽訂直播合同,每個(gè)月支付主播相應(yīng)的保底收益,這部分會(huì)計(jì)如何入賬,入賬原始憑證需要什么
公司屬于人力資源安保公司,有一些物業(yè)小區(qū)項(xiàng)目的保安就是公司招聘的人員,他們的工資怎么核酸?通過(guò)應(yīng)付職工薪酬嗎?人數(shù)很多100多。這樣會(huì)影響殘保金人數(shù)吧?可不可以直接入成本?不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬?
老師好,這個(gè)月退了個(gè)24年度的個(gè)人所得稅我這樣做分錄您看對(duì)嗎?借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅
我們物業(yè)公司代收水費(fèi),有業(yè)主要發(fā)票,這怎么辦
老師,我公司去年交了企業(yè)所得稅,匯算清繳時(shí)顯示退稅,我公司不想退,為什么在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)時(shí)顯示不用退,一填主表里還是要退稅,這樣只調(diào)主表行嗎
老師你好 我們有個(gè)固定資產(chǎn)3月就使用了,但是業(yè)務(wù)人員5月才把單子拿過(guò)來(lái)入賬,我錄入卡片使用日期應(yīng)該選什么時(shí)候呢
為什么不用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
你好,因?yàn)橐呀?jīng)認(rèn)證抵扣了啊,所以是通過(guò)? 進(jìn)項(xiàng)稅額? 核算啊?
明白了,設(shè)備已經(jīng)賣(mài)給需方并安裝,可以結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。貸:庫(kù)存商品
你好,確認(rèn)了收入,就可以結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本的?
還有一張我自己墊付給公司繳納的物業(yè)管理費(fèi),2021年2月開(kāi)的專(zhuān)票,當(dāng)時(shí)公司沒(méi)有付款給我,我也沒(méi)做任何分錄,也是11月份認(rèn)證的,這怎么做分錄
你好 借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:其他應(yīng)付款 (如果之后是不同問(wèn)題,請(qǐng)分別提問(wèn),謝謝配合。)