同學(xué)你好 按照提示的來該數(shù)據(jù)
這邊公司準(zhǔn)備申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè),之前2年也沒做研發(fā)費(fèi)用輔助這個(gè)科目,現(xiàn)在要做研發(fā)費(fèi)用進(jìn)去,這是要反之前2年的帳還是今年補(bǔ)做會(huì)計(jì)憑證啊
公司今年做高新企業(yè)認(rèn)證,但是還沒拿到高新證書,可是做認(rèn)證的人要求我們?cè)谧鋈ツ晁枚悈R算清繳時(shí)填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表,這樣操作可以嗎?不是拿到證書那年才可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
您好老師,我們是軟件企業(yè)科技型中小企業(yè)及高新技術(shù)企業(yè),在本月申報(bào)季報(bào)所得稅主表時(shí),研發(fā)加計(jì)扣除要選擇哪個(gè)比例,是75%還是100%,我選擇12提示我科小不在本行填列。選擇13,提示我高新技術(shù)企業(yè)的哪項(xiàng),這要怎么填報(bào)
請(qǐng)問老師,我們2022年申請(qǐng)的高新技術(shù)企業(yè),預(yù)計(jì)12月份能下來,從2019年到2021年一共立項(xiàng)做了8個(gè)專利,請(qǐng)問以前年度立項(xiàng)研發(fā)過程的研發(fā)費(fèi)用,還可以在今年匯算清繳時(shí)加計(jì)扣除嗎?
老師你好,企業(yè)去年是科技型,也申請(qǐng)了高新,高新是在今年在發(fā)證,在做2022年匯算時(shí)放棄了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,提交時(shí)有這個(gè)提示,這個(gè)要重新申報(bào)嗎?
合同里面承租方的開戶行和賬號(hào)寫錯(cuò)了要重新做合同嗎?可以在原合同上標(biāo)注一下嗎
我這個(gè)一般納稅人做電商平臺(tái) 然后7-9月的平臺(tái)有數(shù)據(jù)但我沒有票開進(jìn)來 那我現(xiàn)在這數(shù)據(jù)可以先不報(bào)嗎
老師我們項(xiàng)目上 給三個(gè)人付款 我們老板讓三個(gè)人找人以發(fā)工資的形式給付款 三個(gè)人各提供各的工資表 我以三個(gè)人的提供的工資表入賬 呢 還是所有人必須做到一起才行
老師,核定征收的個(gè)體戶,季度申報(bào)個(gè)稅時(shí)怎么申報(bào)
小規(guī)模企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi)的余額,就是下個(gè)月應(yīng)該繳納的稅費(fèi),但是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅少結(jié)轉(zhuǎn)了,下個(gè)月繳納的時(shí)候金額對(duì)不上,應(yīng)該怎么處理呢?是在下個(gè)月做賬的時(shí)候補(bǔ)計(jì)提嗎?
老師:季度含稅收入:5萬,開票價(jià)稅分離后,開票金額:4950.50元,稅額:495.05. 增值稅申報(bào)時(shí),免稅銷售額是按3%計(jì)算,就是銷售收入為:5萬/1.03=48543.69元,免稅額為:1456.31元。那我計(jì)提增值稅怎么處理呢?
老師,售賣車產(chǎn)生的損失在3季度所得稅申報(bào)里是不是填入資產(chǎn)損失?
老師,我們是園林綠化公司,前面買綠植和人工我做了成本-工程施工… 現(xiàn)在開了工程票給客戶,我做了收入,要當(dāng)月結(jié)算成本嗎?怎么做,成本結(jié)轉(zhuǎn)
你好,請(qǐng)問10月報(bào)稅的時(shí)候,9月份的社保公積金需要計(jì)提嗎?按不計(jì)提的報(bào)表申報(bào)可以嗎?新手季度報(bào)稅不太確定,求指教
工資按收付實(shí)現(xiàn)制做賬,未計(jì)提?,F(xiàn)在要正常做賬,請(qǐng)問現(xiàn)在調(diào)到未分配利潤(rùn)還是,年底12月再調(diào)整,還是匯算清繳時(shí)在匯算表中填寫。但是還是要調(diào)賬啊,請(qǐng)問如何操作
你好,不能放棄享受優(yōu)惠嗎
同學(xué)你好 可以放棄的哦
老師你好,我們今年是高新了,那明年是不是一定要享受加計(jì)扣除了
可以享受也可以放棄
好的,謝謝老師
如果我放棄享受加計(jì)扣除后,對(duì)已經(jīng)認(rèn)定高新企業(yè)沒有影響吧
同學(xué)你好 影響。申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是有利于企業(yè)的申報(bào)工作,不做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除會(huì)影響申報(bào)工作,后續(xù)還會(huì)因?yàn)橘~目不合格而被抽查進(jìn)行答辯。因此研發(fā)費(fèi)用不加計(jì)扣除影響高企申報(bào)
我們是今年才認(rèn)定的高新企業(yè),2022年多次沒有影響吧
同學(xué)你好 去年的這個(gè)不影響
好的,謝謝老師了
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝