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老師你好,小微企業(yè)季度銷售額未達(dá)到30萬,專票開了5萬,在填季度增值稅申報表時,是不是把專票的金額填在主表第二欄,普票金額填在第十欄(小微企業(yè)免稅銷售額)就可以了啊?還需要填附表嗎?

2023-02-10 17:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-10 17:17

是的,已開的是1%的話,需要填寫的減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。

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齊紅老師 解答 2023-02-10 17:17

這個減免的2%只填寫專票的就可以。

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是的,已開的是1%的話,需要填寫的減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。
2023-02-10
兩個點的減免額填在18欄。
2022-01-10
您好,這個的話是屬于小微企業(yè)免稅銷售額
2025-01-13
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2023-04-03
你好;? ?專票在1欄次和2欄次報 ; 普票10欄次報免稅; 是的? ? ;不報減免表??
2023-01-05
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