您好,A105000表去納稅調(diào)增,26行30行可以填
您好老師,小規(guī)模在第二三季度繳納了所得稅,第一四季度虧,現(xiàn)在報(bào)匯算清繳我不想退稅,如何調(diào)整報(bào)表,可以調(diào)整哪些數(shù)據(jù)求解,謝謝老師。
老師,匯算清繳,納稅調(diào)整后所得金額是負(fù)數(shù),本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得額是零,A107040這個(gè)表要填寫?怎么填寫?
老師小規(guī)模匯算清繳A類表本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額-0.75,可以調(diào)整變0嗎?從哪里調(diào)整?
老師,為何調(diào)整成本和收入后,利潤(rùn)總額變了,然后納稅調(diào)增后所得金額也變了,還要應(yīng)納稅所得額也變了,同時(shí)減免所得稅額也變了,這是正常的嗎?就2022年匯算清繳企業(yè)所得稅A類報(bào)表,
老師,24年的企業(yè)年度匯算清繳,應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù),后面職工納稅調(diào)整那張表調(diào)增了,應(yīng)納稅所得額就變整數(shù)了,需要交企業(yè)所得稅,以前年度都是虧損的,可以申報(bào)可以直接彌補(bǔ)嗎
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來(lái)的,謝謝?
老師請(qǐng)問(wèn)快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來(lái)的?
直接把這個(gè)差額-0.75填到A105000的30行里面就變0了嗎?
您好,不是的,這個(gè)0.75是所得稅,0.75除所得稅率是應(yīng)納稅所得額,填這個(gè)金額
-0.75除25%這樣算嗎?是負(fù)數(shù)有影響嗎?
您好,填3,不填負(fù)數(shù)哦
A105000第30行填寫了,同時(shí)107040表也變了還是調(diào)整不能為零,應(yīng)補(bǔ)退稅還是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整?
您好,咱這個(gè)有減免優(yōu)惠,不好調(diào),您知道咱公司的減免優(yōu)惠是咋算的么,我們要考慮這個(gè)來(lái)計(jì)算了