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老師,為何調(diào)整成本和收入后,利潤總額變了,然后納稅調(diào)增后所得金額也變了,還要應(yīng)納稅所得額也變了,同時(shí)減免所得稅額也變了,這是正常的嗎?就2022年匯算清繳企業(yè)所得稅A類報(bào)表,

2024-12-25 15:09
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-25 15:12

你好是的,這幾個(gè)都是相互聯(lián)系的。

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快賬用戶2663 追問 2024-12-25 15:14

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-12-25 15:16

你好,不用客氣的了。

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你好是的,這幾個(gè)都是相互聯(lián)系的。
2024-12-25
同學(xué)您好,您可以具體把您的主表截圖看下嗎
2021-05-12
同學(xué)您好,您現(xiàn)在提示您可以退多少稅,您是小微企業(yè)是嗎,應(yīng)納稅所得額是多少
2021-05-11
24 年匯算清繳應(yīng)納稅所得額調(diào)增為正數(shù),以前年度虧損可彌補(bǔ),要點(diǎn)如下: 判斷彌補(bǔ)期限:先確定企業(yè)類型,一般企業(yè)虧損結(jié)轉(zhuǎn)年限最長 5 年,高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)最長 10 年。 確定彌補(bǔ)順序:按時(shí)間順序從最早虧損年度起,用 24 年應(yīng)納稅所得額依次彌補(bǔ)。 申報(bào)處理:在企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表中,填寫《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》(A106000),系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算應(yīng)納稅額。 注意事項(xiàng):留存好以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅申報(bào)表等資料;準(zhǔn)確核算應(yīng)納稅所得額和虧損額。
2025-04-07
你好 上傳的年度財(cái)務(wù)報(bào)表是按照-250000的上傳 匯算清繳調(diào)增后還是不需要繳納企業(yè)所得稅,不需要做會(huì)計(jì)分錄
2021-05-08
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