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老師,申報的時候申報了未票收入,賬務(wù)如何處理,等后期開了票如何賬務(wù)處理

2023-05-19 08:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-19 08:30

你好,對于這種一般建議等開票的時候申報,不然很容易重復(fù)征稅。

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快賬用戶4510 追問 2023-05-19 08:31

出現(xiàn)了怎么賬務(wù)處理 請解答一下

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齊紅老師 解答 2023-05-19 08:32

你好,你可以先申報的時候,借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。 后期開票的時候你要去找管理員,讓他確認(rèn)這件事情之前已經(jīng)申報過。然后再填入未開票收入的負(fù)數(shù)。

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快賬用戶4510 追問 2023-05-19 08:48

轉(zhuǎn)給你需要處理么 開出票的時候

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齊紅老師 解答 2023-05-19 08:50

你好,轉(zhuǎn)給你需要處理么?是什么意思?

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快賬用戶4510 追問 2023-05-19 08:58

就是開票的時候需要處理么?

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齊紅老師 解答 2023-05-19 08:59

你好,開票的時候也是要的。要確認(rèn)收入。要申報。

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快賬用戶4510 追問 2023-05-19 08:59

我是問分錄怎么做 開出來發(fā)票后

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齊紅老師 解答 2023-05-19 09:00

分錄還是一樣的,借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶4510 追問 2023-05-19 09:00

那不就兩遍收入了么

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快賬用戶4510 追問 2023-05-19 09:01

不對吧 您這邊寫一下完整的 分錄吧 就是做未票收入的時候和 開出發(fā)票的時候

頭像
快賬用戶4510 追問 2023-05-19 09:01

怎么申報我會 就是問 分錄咋做

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齊紅老師 解答 2023-05-19 09:05

你好,分錄還是一樣的,借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅 你得另外紅字沖減之前的未開票收入。分錄也是一樣,只是金額寫負(fù)數(shù)

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你好,對于這種一般建議等開票的時候申報,不然很容易重復(fù)征稅。
2023-05-19
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費,負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費, 然后再未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
2023-01-06
借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸、主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費,負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費。
2022-03-23
你好,你之前需要 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 等到開票 借:銀行存款 應(yīng)收賬款 增值稅
2021-03-13
紅沖無票收入,然后再做發(fā)票的無票收入,做了多少,你紅沖多少就可以的,不用看你發(fā)票開了多少。
2022-07-05
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