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老師,收到增值稅留抵退稅怎么做會計分錄,之前的留抵稅年底都轉(zhuǎn)到了未交增值稅

2023-05-19 07:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-19 07:33

你好你現(xiàn)在未交增值稅是在借方余額還是貸方余額?

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快賬用戶9521 追問 2023-05-19 07:36

在借方余額

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齊紅老師 解答 2023-05-19 07:36

你好,那你現(xiàn)在借,銀行存款,貸,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。

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快賬用戶9521 追問 2023-05-19 07:52

就是把年初未交的余額相當(dāng)于抵了是嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-19 07:52

你好,是的,就是這個意思。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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