你好,匯算清繳之前取得發(fā)票,就不需要調(diào)增的 。 取得發(fā)票的時(shí)候,先把之前暫估的紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄?
老師,建筑企業(yè)在21年暫估部分成本,22年陸陸續(xù)續(xù)取得發(fā)票后沖銷了一部分暫估,匯算清繳前還三百萬(wàn)未到也未調(diào)増,匯算清繳之后取得的發(fā)票繼續(xù)沖銷了暫估,八月份已經(jīng)沖完,但是被稅務(wù)稽查到補(bǔ)了這三百萬(wàn)的企業(yè)所得稅,那么6-8月沖銷暫估發(fā)票應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
2022年02月接手了一家單位,2021年01月單位開發(fā)票160萬(wàn),會(huì)計(jì)沒有暫估,我接手就按以前成本率暫估了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本136萬(wàn),截止到來(lái)今天來(lái)的發(fā)票只有120萬(wàn),那16萬(wàn)不可能來(lái),應(yīng)該是我暫估多了,匯繳清算的時(shí)候調(diào)增16萬(wàn),那貸應(yīng)付賬款暫估16萬(wàn)怎么辦,一直掛賬上?
2022年02月接手了一家單位代賬,2021年01月單位開發(fā)票160萬(wàn),會(huì)計(jì)沒有暫估,我接手就按以前成本率暫估了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本136萬(wàn),截止到來(lái)今天來(lái)的發(fā)票只有120萬(wàn),那16萬(wàn)不可能來(lái),應(yīng)該是我暫估多了,匯繳清算的時(shí)候調(diào)增16萬(wàn),那貸應(yīng)付賬款暫估16萬(wàn)怎么辦,一直掛賬上?
老師 這幾天準(zhǔn)備做匯算清繳時(shí) 發(fā)現(xiàn)2022年3月份有一筆暫估庫(kù)存商品入賬 19萬(wàn)元,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,到現(xiàn)在都沒有發(fā)票沒有沖回,如果反結(jié)賬到12月份 但是是12月在4季度時(shí)已經(jīng)預(yù)交過(guò)所得稅了 ,并且2023年已經(jīng)做了3個(gè)的賬務(wù)了 年初數(shù)也要變,問(wèn)怎么處理最好!
我公司2022年4月暫估成本200萬(wàn),其中2022年12月發(fā)現(xiàn)可能暫估多了,于是直接沖回了100萬(wàn),還有100萬(wàn)發(fā)票已經(jīng)拿到,匯算應(yīng)該不用調(diào)增吧?匯算之后賬務(wù)怎么處理呢?
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車普票,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
老師無(wú)票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購(gòu)辦公用品,我可以寫無(wú)票支出,報(bào)銷張三采購(gòu)辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無(wú)票支出寫摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無(wú)票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無(wú)票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問(wèn)一下寫摘要的問(wèn)題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時(shí)候把無(wú)票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無(wú)票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師好!公司二月份注冊(cè)清算已繳企業(yè)所得稅款2800元,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做?
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無(wú)票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無(wú)票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無(wú)票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無(wú)票提現(xiàn)出來(lái)