紅沖了就沒法看見了
老師好,11月份開給購貨方的發(fā)票有誤,對方已抵扣,本月購方開具紅沖發(fā)票申請,并把原發(fā)票寄回,我們開具紅沖發(fā)票后又開具正數(shù)發(fā)票,請問我方需要寄給對方哪幾張發(fā)票?11月他們勾選過的發(fā)票是不是不用寄回了?
老師,你好,我想請教一個事,就是我們是銷售方,然后我們上個月銷售的貨物在上個月已開具了專票,這個月產(chǎn)生了銷售退回,需要開具紅字發(fā)票,對方還沒有抵扣上個月的收到的發(fā)票,我們?nèi)绻屬徺I方開具紅字信息表,選擇未抵扣的情形,將紅字發(fā)票開具出來之后,后面購買方還是可以正常的抵扣上個月開的正數(shù)發(fā)票賽?
老師您好,我7月份開具了專票,8月份購買方已抵扣,8月份購買方開具了紅字信息表,然后銷售方開具了負數(shù)發(fā)票,又重新開具了正確的專票,這種情況下購買方在9月份在發(fā)票抵扣平臺是只能查到正數(shù)的發(fā)票,對嗎?負數(shù)的發(fā)票做進項稅轉(zhuǎn)出處理就可以了是嗎
老師,上個月,別人開給我們一張發(fā)票1000,不含稅884.96,稅額115.04,當(dāng)時,我沒有抵扣,這張票已入賬,待抵扣進項稅額115.04,后來,我開具一張紅字信息表,當(dāng)時,選的是,購買方未抵扣開具紅字,上傳后,對方開負數(shù)給我們了,現(xiàn)在,我在勾選平臺中,勾選不到這張票了,該怎么處理
老師 你好 請教一下,我是銷售方,有張增值稅專用發(fā)票是在稅控盤上開的,開具以后我不小心在稅務(wù)平臺上紅沖了,次月我又用盤撤銷了,請問這個發(fā)票購買方還能正常使用嗎?勾選嗎?
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡易計稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務(wù)公司外包費用。進項稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個疑問想問一下,我收到成本票專票,按價稅合計全額記成本,進項稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個點稅點做進項抵減,我現(xiàn)在就有點懵了,不知道啥時候這個進項做進項抵減,啥時候應(yīng)該做進項轉(zhuǎn)出?我知道大概是因為差額征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權(quán)不變,新法人代表沒有股權(quán),可以么
老師,下腳料補繳稅款怎么計算
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個用不用調(diào)賬?
銷售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當(dāng)時沒有還,也沒有計提利息,稅局要求繳納個稅,我們怎么處理好呢
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
微信掃碼加老師開通會員
這樣子還可以找到機動車號碼嗎、
重新開具發(fā)票就是了哈