同學(xué)好 500是每臺(tái)的殘值收入,但是殘值收入和賬面殘值比較是損失的,損失部分可以抵減一部分所得稅
老師麻煩幫忙解答一下這個(gè)題 要求編制2019年度甲公司與乙公司內(nèi)部交易抵消的會(huì)計(jì)分錄。 答案中這個(gè)貸:資產(chǎn)減值損失不太理解,我記得靳老師講的是用信用減值損失科目 還有少數(shù)股東損益這個(gè)數(shù)據(jù)不知道哪兒來的,麻煩老師給解答一下。謝謝。
老師你好,這個(gè)劃線部分這個(gè)題意沒太理解是什么意思?我看了答案,這個(gè)值也沒用上,不明白這句話的意思
老師好,我們是事業(yè)單位,基本戶收到財(cái)政局通過集中支付方式劃撥的單位部分的五險(xiǎn)一金以及基本戶支付給社保局,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)應(yīng)如何做分錄?代扣代繳個(gè)人部分時(shí)又要如何做分錄,應(yīng)剛接觸不太懂,麻煩老師能詳細(xì)解答一下,謝謝! 在線急等!??!急等!??!
老師你好我有兩個(gè)問題想問一下,第一個(gè)如果答案最終我只答后面沒有劃線部分是否算完整,第二個(gè)問題本案中“借給”直系親屬(或者不是借給)都是違反的對(duì)吧,那么在審計(jì)期間借給朋友使用但是但是不知情是否違反獨(dú)立性
老師,你好!325題答案劃線部分不太理解。 第一個(gè)劃線部分殘值損失抵稅
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個(gè)負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個(gè)正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個(gè)負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報(bào)個(gè)稅,還能在自己新成立的公司零申報(bào)個(gè)稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺(tái)政府補(bǔ)助的600萬的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對(duì)該環(huán)保設(shè)備計(jì)提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補(bǔ)助應(yīng)于當(dāng)年計(jì)入應(yīng)納稅所得額 這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值為多少,存在遞延嗎?
計(jì)提工資時(shí),按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個(gè)人承擔(dān)部分嗎。而計(jì)提社保、公積金等時(shí),就只用計(jì)提公司承擔(dān)部分,這樣理解對(duì)嗎?
7月預(yù)開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬,導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計(jì)負(fù)600萬左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報(bào)???
這道題答案是不是錯(cuò)了?按道理來說,直接捐贈(zèng)目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會(huì)捐贈(zèng)的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實(shí)現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
你好,A企業(yè)原來認(rèn)繳資本500萬,新股東B加入增資,B想占有53%的的股份,B需要增資多少萬元?
老板虛增工資成本,財(cái)務(wù)人員有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
還是不懂,麻煩老師再講解一下
那乙設(shè)備怎么沒有這一步
乙設(shè)備的殘值收入和報(bào)廢時(shí)的賬面價(jià)值一致。不存在損失的問題。所以不存在所得稅的問題。
可以這樣理解,甲設(shè)備的賬面價(jià)值是500。但是出售時(shí)是零元。和賬面比是不是損失了500?但是虧損的500計(jì)算所得稅時(shí),是可以減少500乘25%的所得稅。這也就是說的損失部分可以抵減一部分所得稅。
明白了,謝謝老師
好的好的,祝學(xué)習(xí)愉快。