同學(xué), 這個(gè)沒有問題 可以跨越的。 1、若收到的穩(wěn)崗補(bǔ)貼用于補(bǔ)貼日后企業(yè)成本費(fèi)用 (1)收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:其他應(yīng)收款 (2)發(fā)生社保等相關(guān)支出 借:管理費(fèi)用等 ? ? ? ?貸:銀行存款 同時(shí) 借:其他應(yīng)收款 ? ? ? ?貸:管理費(fèi)用等或營業(yè)外收入
老師,請教一個(gè)問題,單位去年到了一筆補(bǔ)貼做了營業(yè)外收入,今年說這邊要做專項(xiàng)應(yīng)付款,不做收入,想今年調(diào)整,是不是只能調(diào)到以前年度損益里,會計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
前年的高企補(bǔ)助,在19年收到時(shí),計(jì)入了其他應(yīng)付款。我的理解是這筆錢應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外收入。如果要調(diào),應(yīng)該怎么調(diào)帳
老師 您好 我們單位剛收到退去年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi) 這個(gè)是計(jì)入營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助還是應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外收入-其他里合適 老板想再從營業(yè)外收入調(diào)出來把稅交了 這個(gè)交稅的話 分錄應(yīng)該怎么做 謝謝
你好,老師。想問一下,21年繳納社保的分錄金額錯(cuò)了,22年應(yīng)該如何調(diào)整分錄?21年分錄借:管理費(fèi)用(單位社保)8540.86,借其他應(yīng)收款個(gè)人社保2289.58,貸銀行存款。22年發(fā)現(xiàn)分錄單位社保費(fèi)用是7285.41,其他應(yīng)收3545.03元,21年的分錄單位社保多了,個(gè)人少了。我22年應(yīng)該如果修改分錄?小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。
去年社保補(bǔ)助單位失業(yè)保險(xiǎn)2025.07元。在當(dāng)時(shí)是不是應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外收入?如果錯(cuò)誤計(jì)入其他應(yīng)收款,今年應(yīng)該怎么調(diào)整? 會計(jì)分錄是?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,是不是個(gè)人所得稅匯算需補(bǔ)金額未超400的不用補(bǔ)稅,這個(gè)匯算補(bǔ)了的可不可以申請退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營業(yè)收入確認(rèn)憑證及原始單據(jù)證明資料(1月、6月、12月若存在無營業(yè)收入的情況,提供營業(yè)收入占比較大3個(gè)月份的憑證及原始單據(jù)證明材料)”,請問這個(gè)要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?
去年5月, 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 現(xiàn)在直接記錄??? 借:其他應(yīng)收款 貸:管理費(fèi)用等或營業(yè)外收入 可以計(jì)入沖減管理費(fèi)用???
同學(xué), 你好 你有看我完整的分錄嗎? 如果你使用到了管理費(fèi)用中,就沖管理費(fèi)用 你沒用,那你就入營業(yè)外收入。 這個(gè)是把兩種情況給你列出來
中間每個(gè)月都有繳納社保費(fèi)用。這個(gè)算使用了嗎?
同學(xué), 有用到這筆款去繳納嗎? 沒用的話就不算。
如果我按著營業(yè)外收入,是去年的?,F(xiàn)在是調(diào)整“以前年度損益調(diào)整”?
同學(xué), 你好 是的 本年度如果是調(diào)整去年的 用以前年度損益調(diào)整。