你好,營(yíng)業(yè)外收入其他里面
老師 您好 我們單位剛收到退去年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi) 這個(gè)是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助還是應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-其他里合適 老板想再?gòu)臓I(yíng)業(yè)外收入調(diào)出來(lái)把稅交了 這個(gè)交稅的話 分錄應(yīng)該怎么做 謝謝
老師 您好 想問(wèn)下 4月收到3月的退回部分的增值稅附加稅 這個(gè)應(yīng)該是沖減應(yīng)交稅費(fèi)的附加稅(城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加)還是計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入的政府補(bǔ)助還是營(yíng)業(yè)外收入的其他里呢 謝謝
老師好,我是剛進(jìn)公司的,這個(gè)是小公司,核定征收的個(gè)獨(dú)企業(yè)。然后我發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)里面有余額,之前開(kāi)票都沒(méi)有變過(guò)45萬(wàn),這部分增值稅應(yīng)該是要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的吧?現(xiàn)在我還能去寫(xiě)一個(gè)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模),貸:營(yíng)業(yè)外收入 這個(gè)分錄嗎? 那如果修改了,這筆作為營(yíng)業(yè)外收入的話是不是要加到他報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅里面的“收入總額”里面?
老師你好,假發(fā)企業(yè)的即征即退的退稅款我們計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入——政府補(bǔ)助,(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)沒(méi)有其他收益那個(gè)科目,這樣可以的嗎,還有這個(gè)退稅款我們應(yīng)該繳納企業(yè)所得稅嗎
老師,你好,應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)報(bào)稅是8004.05,做賬是8004.04,兩者有0.01的差額,如果按照?qǐng)?bào)稅的來(lái)做賬改賬的話,這個(gè)0.01的差額是進(jìn)入哪里呢?怎么寫(xiě)分錄? 借:營(yíng)業(yè)外收入 0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))0.01 這個(gè)是營(yíng)業(yè)外收入還是營(yíng)收外支出呢?是這樣寫(xiě)分錄的嗎
用黃筆圈的這個(gè),無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo)是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷(xiāo)商,每個(gè)月會(huì)與廠家核銷(xiāo)幾筆費(fèi)用,核銷(xiāo)完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們?cè)诮K端里面下單購(gòu)貨時(shí)直接抵扣,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費(fèi)用,做了長(zhǎng)期待攤分錄,可以在1月做攤銷(xiāo)嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來(lái)的
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報(bào)里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計(jì)?
企業(yè)發(fā)行長(zhǎng)期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費(fèi)用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
這個(gè)就是需要交稅的,需要交增值稅,還需要交所得稅,營(yíng)業(yè)外收入已經(jīng)影響了你的利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)了。
老師 那會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢 是要從營(yíng)業(yè)外收入里調(diào)出來(lái)么 謝謝 申報(bào)增值稅的話 是在一般納稅人一般計(jì)稅里的6%里 無(wú)票收入里填么 謝謝
借銀行存款、貸營(yíng)業(yè)外收入、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)代表一百分之六一般計(jì)稅項(xiàng)目里面填寫(xiě)。
然后在附表三第三行第一列價(jià)稅合計(jì)。