你好,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整—營(yíng)業(yè)外收入
前年的高企補(bǔ)助,在19年收到時(shí),計(jì)入了其他應(yīng)付款。我的理解是這筆錢(qián)應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。如果要調(diào),應(yīng)該怎么調(diào)帳
19年收到的財(cái)政補(bǔ)助,以往的會(huì)計(jì)直接計(jì)入其他應(yīng)付款,可以在本年度調(diào)成營(yíng)業(yè)外收入嗎?分錄是 借:其他應(yīng)付,貸:營(yíng)業(yè)外收入嗎?
以前年度其他應(yīng)付款當(dāng)時(shí)應(yīng)該做營(yíng)業(yè)外收入的,現(xiàn)在想調(diào)整分錄怎么做
以前年度的付款應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)付款,但是當(dāng)時(shí)計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出,現(xiàn)在該怎么調(diào)賬
去年社保補(bǔ)助單位失業(yè)保險(xiǎn)2025.07元。在當(dāng)時(shí)是不是應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?如果錯(cuò)誤計(jì)入其他應(yīng)收款,今年應(yīng)該怎么調(diào)整? 會(huì)計(jì)分錄是?
老師你好,屬于2024年度的營(yíng)業(yè)賬簿印花稅今年5月份申報(bào)了,有1塊多的滯納金。這個(gè)滯納金調(diào)整的話調(diào)整2024年的年報(bào)還是2025年度年報(bào)。然后印花稅計(jì)入24年的還是25年的利潤(rùn)表里。
建筑行業(yè),間接成本和間接費(fèi)用是相同的嗎
第2問(wèn) 應(yīng)當(dāng)是每個(gè)周期內(nèi) 進(jìn)行檢查 題目里沒(méi)說(shuō)是承接上市實(shí)體審計(jì)業(yè)務(wù) 這個(gè)周期還是三年嗎
老師銷(xiāo)售發(fā)貨收到款和沒(méi)收到款的分錄是一樣的嗎
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫(xiě)的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車(chē)輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢(qián),就是沒(méi)有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷(xiāo)直接報(bào)銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬的)
老師,我給深圳公司代賬,每次登陸電稅局都需要驗(yàn)證碼。能不能把自己增加辦稅員身份或者其他方式,就不需要每次登陸都需要驗(yàn)證碼呢
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票稅率是多少
老師,注冊(cè)一個(gè)公司專(zhuān)門(mén)用于把資金借老板的其他公司并收取利息,這個(gè)公司開(kāi)利息發(fā)票需要有什么資質(zhì)嗎?
這題價(jià)款收完了也按合同的60%算嗎?
老師這題不是按時(shí)間先后順序來(lái)的嗎
但是,其他應(yīng)付款不是不涉及損益嗎?所以我又糾結(jié)了
你好,其他應(yīng)付款本身不涉及損益,但是因?yàn)樾枰{(diào)整計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入(這個(gè)是損益),而跨年了損益事項(xiàng)就需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算了。