你好; 這個(gè)是的;這個(gè)是可以彌補(bǔ)虧損的; 自動(dòng)彌補(bǔ)的?
2021年4月時(shí),也就是需要申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),可以先彌補(bǔ)去年的虧損嗎?但是現(xiàn)在還沒(méi)有進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳呢,在匯算清繳之前先申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),在哪里哪個(gè)報(bào)表填寫去年的虧損數(shù)額?還是需要等到第二季度申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí)再填寫去年的虧損額?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)前2016年-2019年企業(yè)是核定征收,2020年轉(zhuǎn)為查賬征收,在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)填寫的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中可彌補(bǔ)年限5年中的2016-2019年之間的金額要填嗎
老師 您好!請(qǐng)問(wèn)一下!企業(yè)所得稅匯算清繳,彌補(bǔ)虧損,表上需要填數(shù)據(jù)嗎? 是不是要把以前年度的虧損的數(shù)據(jù)填在這里?
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)在22年2月之前都是核定征收,2月之后變?yōu)椴橘~征收了,22年沒(méi)有開過(guò)票,現(xiàn)在打算注銷掉,那以前年度按核定征收繳納個(gè)稅的還需要按查賬征收補(bǔ)稅嗎?
老師,今年我們個(gè)人獨(dú)資企業(yè)變?yōu)椴橘~征收,之前是核定征收,今年在申報(bào)匯算清繳時(shí)可以填寫你補(bǔ)以前年度虧損
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒(méi)從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒(méi)有來(lái),需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭(zhēng)議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡(jiǎn)易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個(gè)包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)匍_給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個(gè)包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價(jià)款與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤(rùn),該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號(hào)簽了一份合同,總共10萬(wàn),到現(xiàn)在為止給了對(duì)方8萬(wàn)了,和對(duì)方要發(fā)票對(duì)方一直以款項(xiàng)沒(méi)有全部轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)拒絕,說(shuō)等10萬(wàn)塊錢全部轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對(duì)方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過(guò)了5月31號(hào)是不是就不能用了
老師500表中的33行,審計(jì)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
就是說(shuō)2018年那欄不需要填入數(shù)據(jù),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算轉(zhuǎn)入下一年的?
你好;? 是的;自動(dòng)在主表體現(xiàn)的