?你好? 不需要填寫的
老師,你好,請問前2016年-2019年企業(yè)是核定征收,2020年轉為查賬征收,在做企業(yè)所得稅匯算清繳時填寫的企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中可彌補年限5年中的2016-2019年之間的金額要填嗎
老師你好,如果我當年有利潤額,并且可以彌補之前的虧損,那么我在企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中第11行本年度最后當年可結轉以后年度彌補的虧損額,這個金額我應該是填利潤額交完企業(yè)所得稅之后的凈利潤額嗎?
老師請教一個問題,企業(yè)年度匯算清繳時A10600企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,20年,虧損,21年盈利,但是因為是建筑企業(yè),企業(yè)所得稅預繳比較多。所以即使不用20年彌補21年也不用交稅,我這個表中還需要把20年的數填進去彌補21年的虧損嗎?我怕填進去彌補了,稅務查賬,很麻煩,主要現在疫情,出不去。這個企業(yè)是我親戚家,離我單位特別遠。如果不彌補放在前一年度中可以嗎?
老師:22年6月前是核定征收的,6月后查賬征收,那之前2018年是虧損的,這次清算匯繳需要在企業(yè)所得稅彌補虧損表上填寫嗎?
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,請問: 利潤3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請問年度所得稅申報時,輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計扣除的表格無法勾選是不是和這個有關?謝謝
就是現在做2020年的企業(yè)所得稅匯算清楚,就沒有可以彌補的年份了,是不是這樣理解
是的? 可以這么理解的
如果是在2019年5年份轉為查賬征收,是不是2019年全年的虧損都可以做彌補
只是在改為查賬征收的月份起 產生的虧損可以彌補
哦,明白了
嗯呢好的? 工作愉快