之前核定征稅有虧損都不可以
老師,我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),查賬征收,報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
老師,你好,請(qǐng)問前2016年-2019年企業(yè)是核定征收,2020年轉(zhuǎn)為查賬征收,在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)填寫的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中可彌補(bǔ)年限5年中的2016-2019年之間的金額要填嗎
老師,我們企業(yè)去年是核定征收,今年改成查賬征收,以前也是查賬征收,那我們之前的虧損今年還可以彌補(bǔ)嗎
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)在22年2月之前都是核定征收,2月之后變?yōu)椴橘~征收了,22年沒有開過票,現(xiàn)在打算注銷掉,那以前年度按核定征收繳納個(gè)稅的還需要按查賬征收補(bǔ)稅嗎?
該企業(yè)去年是核定征收,但是他開票量突然變大了,就變成查賬征收了,我去年核定征收期間做的賬,虧損是100多萬,我今年填寫匯算清繳的表格時(shí)候,我今年有利潤(rùn)400萬,我可不可以彌補(bǔ)虧損100多萬,核定征收期間的虧損可不可以彌補(bǔ)?
在阿里巴巴國(guó)際站上面的訂單,收匯了1000美元,平臺(tái)信保訂單扣去2個(gè)點(diǎn),也就是20美元。實(shí)際提現(xiàn)到公司賬上980美元。那20美元怎么做賬呢?
老師,香煙發(fā)票可以入賬嗎,是入招待費(fèi)嗎
我司是電競(jìng)頭戴耳機(jī)制造業(yè),用分步法分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)核算直接材料、直接人工、制造費(fèi)用,存貨計(jì)價(jià)用月末一次加權(quán)平均法,制造費(fèi)用全部計(jì)入最終產(chǎn)成品成本。我司分三大步驟,1:前加工、2:組裝、3:包裝1:前加工、2:組裝、3:包裝,其中前加工可能做1個(gè)成品分別有5個(gè)不同半成品,都是在前加工完成。前加工有兩條線別,前加工1線和前加工二線,分別做不同的半成品。比如工單1的成品有5個(gè)不同半成品,工單2成品有5個(gè)辦成品。把5個(gè)不同半成品組裝成裸裝成品,裸裝成品轉(zhuǎn)到下一步進(jìn)行包裝入庫(kù),請(qǐng)?zhí)峁┮幌翬XCEL成本核算表模板,
怎么查原來停繳員工的社保檔次和購(gòu)買基數(shù)?
企業(yè)注銷后,賬務(wù)憑證還需要保留嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),4月報(bào)關(guān)單中有2單因合同與付匯人名稱不一致,付款人為客戶公司員工,讓業(yè)務(wù)提供證明資料,遲遲未提供過來,我報(bào)5月出口退稅時(shí)這兩單可以放到下個(gè)月報(bào)嗎?資料不齊我怕報(bào)不過去
老師 您好!請(qǐng)教您 計(jì)提工資,扣繳五險(xiǎn)一金的分錄能指導(dǎo)一下嗎?謝謝!
公司不給員工交公積金,員工投訴會(huì)有什么結(jié)果
24年匯算清繳需要退稅,現(xiàn)在不想退稅,怎么調(diào)整了不退稅
老師,公司沒有食堂在外面進(jìn)餐職工餐,10人一季度6000元,這個(gè)費(fèi)用是做職工福利費(fèi)還是管理費(fèi)用
投資抵扣可以填寫不呢?
累計(jì)扣除費(fèi)用一年6萬可以抵扣。
我們?cè)诮衲甑囊粋€(gè)年度內(nèi)老板拿錢重慶投資的,可以填入?yún)R算清繳不?計(jì)入成本費(fèi)用
哦,這個(gè)是借款嗎?如果是借款的話,它不影響你的成本費(fèi)用啊。
可以算投資成本
你好,投資成本你當(dāng)過是對(duì)方企業(yè)的股東嗎?如果不是的話,得有發(fā)票。
不是,就是我們獨(dú)資企業(yè)賬上沒錢了,老板重新投入的資金,可以算入成本費(fèi)用不?
這個(gè)不影響的,這個(gè)是實(shí)收資本。
超過注冊(cè)資本的那一部分屬于資本公積,要么就是掛著借款,欠了人家的錢。
哦哦,好的
不要客氣工作愉快。