已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng),就按13%。未抵扣的,小規(guī)模今年按1%。一般納稅人可以按3%開
一般納稅人或小規(guī)模變賣固定資產(chǎn)的稅率是多少?
老師,個(gè)人賣二手車位要交什么稅?稅率是多少? 小規(guī)模納稅人賣二手車位要交什么稅?稅率是多少?
基因檢測(cè)業(yè)務(wù)公司一般納稅人賣出固定資產(chǎn)應(yīng)該開稅率多少的發(fā)票,小規(guī)模納稅人呢
一般納稅人,轉(zhuǎn)賣以前年度的固定資產(chǎn),開票稅率是多少?還有一臺(tái)2022年的固定資產(chǎn)也需要轉(zhuǎn)賣,稅率多少呢
一般納稅人,或小規(guī)模賣固定資產(chǎn),需要交什么稅。稅率多少
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
老師,請(qǐng)問: 利潤(rùn)3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請(qǐng)問年度所得稅申報(bào)時(shí),輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計(jì)扣除的表格無(wú)法勾選是不是和這個(gè)有關(guān)?謝謝
還需要交增值稅嗎,不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎,交企業(yè)所得稅就可以了嗎
這個(gè)是銷售貨物,需要交增值稅的
固定資產(chǎn)折舊完了,我現(xiàn)在變賣,不是進(jìn)入固定資產(chǎn)清理嗎。
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ?? ? ??累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理/營(yíng)業(yè)外收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入
這個(gè)如果是一般納稅人的話,還需要報(bào)增值稅嗎?
不管是小規(guī)模還是一般,都要申報(bào)收入的
不是營(yíng)業(yè)外收入嗎。填報(bào)收入填在那一欄
增值稅法規(guī)定,你這個(gè)處理的行為就是銷售貨物的行為,就是我寫的變賣的分錄
那如果是一般納稅人未抵扣呢,那就按3%開票,申報(bào)收入的話是申報(bào)在簡(jiǎn)易征收那一欄3%嗎?
是的,就是在那個(gè)里邊申報(bào)報(bào)的。
說按2%申報(bào),是一般納稅人嗎?還是小規(guī)模?,如果是一般納稅人開3%的票有減免嗎?
一般納稅人也可以的,開普票3%,可以減免1%,收2%
意思是如果一般納稅人開3%的普票,減免2%,按1%交稅,是這樣嗎?
是減按2%交,意思是免交1%
那是3%的普票,減免1%,還有2%的部分需要交稅,是這樣嗎?
是的,就是那個(gè)意思的哈