一)增值稅(2016年5月1日起交易) 應(yīng)納增值稅額=轉(zhuǎn)讓價(jià)款收入-成本)*5%。 轉(zhuǎn)讓價(jià)款收入包括貨幣收入和其他經(jīng)濟(jì)利益收入, 公告明確其他個(gè)人銷售不動(dòng)產(chǎn),繼續(xù)按照現(xiàn)行政策規(guī)定征免增值稅。 比如,如果其他個(gè)人銷售住房滿2年符合免稅條件的,仍可繼續(xù)享受免稅;如不符合免稅條件,則應(yīng)依法納稅。 應(yīng)納土地增值稅額=轉(zhuǎn)讓價(jià)款收入×核定征收率(車位按其他房產(chǎn)6%計(jì)征) 應(yīng)納個(gè)人所得稅額=(轉(zhuǎn)讓價(jià)款收入-成本費(fèi)用-稅金)×20% 城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加分別按照實(shí)繳增值稅(營(yíng)業(yè)稅)額的7%(市區(qū)7%,鎮(zhèn)5%,其他1%)、3%和2%計(jì)算,與增值稅(營(yíng)業(yè)稅)同時(shí)征收。其計(jì)算公式:應(yīng)繳納稅費(fèi)額=實(shí)繳增值稅(營(yíng)業(yè)稅)額×適用稅(費(fèi))率 減半
小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)讓二手車,繳納二手車稅率是多少
老師,公司賣二手車要交什么稅了?稅率分別是多少了?
您好老師,小規(guī)模二手車開(kāi)賣二手車發(fā)票稅率是多少?謝謝老師
請(qǐng)問(wèn)下個(gè)人賣二手車給公司 溢價(jià)出售,要交什么稅,稅率多少?劃算不
老師,單位把公車賣了,是二手車市場(chǎng)給開(kāi)的發(fā)票,我公司確認(rèn)收人要交增值稅嗎,稅率多少。
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
是個(gè)人的,如果是小規(guī)模 增值稅附加稅一樣的
應(yīng)納土地增值稅額=增值額×適用稅率-扣除項(xiàng)目金額×速算扣除系數(shù); 增值額=轉(zhuǎn)讓價(jià)款收入-扣除項(xiàng)目金額; 增值率=增值額/扣除項(xiàng)目金額×100% 繳納印花稅額=轉(zhuǎn)讓合同金額×0.05% 所得稅根據(jù)利潤(rùn) 小型微利企業(yè)利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的,稅率2.5%, 利潤(rùn)100萬(wàn)到300萬(wàn)之間的,稅率5%, 超過(guò)300萬(wàn)的,全額按照25%繳納。
哦,個(gè)人與個(gè)人之間交易,土地增稅要交的啊
應(yīng)納土地增值稅額=轉(zhuǎn)讓價(jià)款收入×核定征收率(車位按其他房產(chǎn)6%計(jì)征) 繳納
哦謝謝老師
不用客氣,工作愉快。